可以入账的,只是不能税前扣除
我们单位是酒店,在前两年筹备期间购买的盘碗等物品,单价较低,但累计金额有五六十万,我做了摊销,在营业期间零星采购的碗筷等物品我记到了销售费用-物料消耗科目,现在我单位又采购了一批餐具,金额没有达到固定资产,但总金额有10万元,如果一次性做到物料消耗的话当期费用太高,可以做摊销吗?如果不可以的话应该怎么做呢?
老师,请问向个人或是向日杂批发部购买的一些菜品,零星材料,日杂品之类的,平时都是几百元,但累计到一起就有上万的开支,没有开票只是拿了收据回来,请问这些可以税前扣除的吗?
我们是一家啤酒批发和零售经销商,做内账的时候(不开发票,只有销售单据)销售单有开买10件送三件或多件这种情况,分录这样写的:借:库存现金/其他应收款某某某(法人个人账户收款),贷:主营业务收入-哈纯,主营业务收入-百威(赠酒,这个没有金额,就写成本价可以吗)或是票据上销售金额除以所有件数,平均可以吗
老师,项目上买的一些零星采购,金额在几十到两三百的,没有发票,但是有销售单 或者收据的,这种可以入账吗
销售商品、提供劳务收到的现金流量:首先销售收到收入的会计分录为:借:银行存款/应收账款/应收票据 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 主营业务收入/其他业务收入,因此第一个要考虑的是企业的营业收入,但是需要注意营业收入中的实际现金流入,比如说一些会影响现金流入金额的事项发生了,或者是一些虽然记录在营业收入中但实际上并没有金额流入的情况,需要分析明细科目或者是根据题目中的补充信息得出结论,还有考虑本期销售收入和前期销售本期收到收入的情况,也就是应收账款,应收票据这类科目的差额。最后销售商品所流入的现金并不只是营业收入中记载的部分还有销项税额,因此还需要加上销项税额的金额。 这么想可以吗?
老师公司没钱交增值税附加税,我自己银行给交的,怎么打印完税证明
老师公司没钱交增值税附加税,我自己银行给交的,怎么打印完税证明
老师比如说,我的主营业务收入8元,销向税是2元,应收账款是10元, 成本是6元,比如这个月是季度报税 ,交税的情况下该怎么编制资产负债表
老师,请问下残保金的申报期限是?
老师,巳经做了几年的账,现在整改加二级科目怎样操作?
申报期什么时候结束这个月
老师,季报的工会经费是根据哪些数为依据?
企业销售农机给个人缴纳印花税吗
老师您好!刚接别人的账,上个季度3月份开了一张建筑服务专票3%税率(简易计税)原做账为:借应收账款20000 贷 主营业务收入19417.48 贷 应交税费-应交增值税(进项税)582.52 看她3月份账没有计提增值税和附加税。但是第二季度4月份已经缴纳了这笔税费,收到交税回单后,我要怎么做平这笔账?谢谢!
老师,巳经做了几年的账,现在整改加二级科目怎样操作?
好的,明白了。 在问个问题,项目上付临时工的工资,分录是借工程施工-人工费贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷银行存款,这样写对吗
是的,就是那样做的哈