你好 借:待处理财产损益,累计折旧,贷:固定资产 借:营业外支出,贷:待处理财产损益

老师,您好。公司处置一项固定资产,最后当废品卖了5000元,会计分录怎么写
老师,报废固定资产明细的会计分录怎么写
老师,固定资产报废怎么写会计分录
尊敬的老师,您好!公司报废固定资产,会计凭证怎么写?
老师您好?我想咨询一下,事业单位固定资产报废及固定资产无偿调拨会计分录应该怎么做?
补税在2023年调整费用,税费加上滞纳金需要130万,需要调整多少费用
郭老师,有预收款,按期按次扣费的,增值税怎么交
老师,请问,25年汇算清缴,25年社保费只缴纳到10月份,11-12月份欠缴了,在2026年缴纳了,这样的话职工薪酬支出及纳税调整明细表,社保费金额要怎么样填呢,
老师,请问基本户变更了,我要到电子税务变更吗?如何操作?
郭老师,原材料卖废品的需要交增值税吗
老师,那个多栏明细账簿只是针对损益类的费用,是吗?
想问一下,本年利润是登在多栏明细账簿还是三栏明细账簿啊?
老师,付款金额15064元,收到专票是15064.8元,做账时能按15064.8做?
老师,今年收到退回往年的工会经费,冲减工会经费还是做营业外收入吗
收到异常发票的当月要进项税额转出吗
尊敬的老师,您好!固定资产残值,怎么样做账?
你好,不需要针对残值特别做账啊 待处理财产损益,已经包括了残值金额啊