是的,你的理解正确

有个问题,一直有点疑问,就是借:管理费用 借:应交税费—进项税额 贷:银行存款,请问应交税费—进项税额 的现金流选择什么呢?是支付各项税费,还是和借方管理费用一样,选择支付与其他经营活动有关的现金流?如果借方是固定资产,那么进项税选_购建固定资产,无形资产和其他长期资产所支付的现金?
以前年度企业收到的专项应付款,付相关专项电费支出等。支出电费等支出时借:专项应付款,贷:银行存款。企业运行不下去,银行存款没有余额,没有收入来源,管其他部门借经费,借款收到时,借:银行存款,贷:其他应付款。企业再支出电费等相关支出时是借:专项应付款还是借管理费用?贷:银行存款。其实说白了是用借来的钱去冲以前的专项应付款,可以吗?
老师,现金流量表里的支付其他与经营活动有关的现金这栏,里面的管理费用这一项,其中的税控盘 借管理费用280,贷银行存款280。 借增值税减免280,贷管理费用280, 这个项目一增一减是不是就没有金额算进去了
老师: 上月我们员工垫付了费用,然后写了支出单已经入账,做分录: 借:管理费用/办公费 贷:其他应付款 -员工名字 然后这个月需要支付垫付费用做分录如下 借:其他应付款-员工 贷:银行存款/现金 这样对吧老师?那这个月的报销的支出单上怎么写支出项呢?
老师?请问下,编现金流量表的时候,比如,借管理费用-通讯费100,进项13,贷银行存款113,通讯费100选支付其他支出经营相关支出,进项选支付贷税费,银行存款选支付其他支出经营相关,是这样做吗?
老师,物业公司新建的洗车房已经建成功了且投入使用了,现在需要给对方付款,我们应该怎么做账合适
老师你好,公司开一个快手,有个网商银行线下有一个对公账户,但是收款的都是在网商银行这边,那这边付给他个人的,但是他们都不开票回来,那这个数据怎么弄?,我们有付款也有收款个人的,他们不开发票了
老师视同销售会计分录
老师,我们公司帮人家管理种植园区,现在要开日常养护及设施维护劳务费,开票大类选什么
用友固定资产做了删减,结不了账,提示没有做折旧,但是里面现在没有固定资产了
老师你好外面欠我们的工程款好多年没给产生利息了,他让我们给他开专票体现利息字样怎么开啊,能开吗
实习生开发工资可以归集到研发支出吗,有满180天的 有不满的,为高新准备
进项税额转出借方有余额怎么平
老师,现在个体户注销,必须要开通税务,才能做清税证明吗
会计网校电脑版网址是啥