您好,是可以扣100*80%*2扣160万 (2)企业委托境内外部机构或个人进行研发活动所发生的费用,按照费用实际发生额的80%计入委托方研发费用并计算加计扣除,受托方不得再进行加计扣除。委托外部研究开发费用实际发生额应按照独立交易原则确定。

老师,公司委外研发的扣除是不是先按照80%比例后的100%抵减啊。比如委外是100万就是100完*80%*100%=80万科技加计扣除
老师你好,请问委托外部机构研发活动所发生的费用,按照实际发生额的80%计入研发费用并加计扣除是什么意思?比如委托外部机构研发活动发生了100万费用,那么加计扣除是100+100*80%*75%?还是100*80%+100*80%*75%?
老师 我想问一哈 研发费用加计扣除问题: 委托境外100万 境内自己研发是120万和委托境内80万 在计算委托进外加计扣除的计税依据的2/3 这个是按照 120+80*80%=164万计算 还是按照(120+80)*80%=160 乘以2/3?
境内委外研发费用,按照80%加计扣除怎么理解,假如100万,入账也是100万吗,只是加计扣除年报按80万*175吗
境内委外研发费用,按照80%加计扣除怎么理解,假如100万,入账也是100万吗,只是加计扣除年报按80万*175吗
小规模开具专票涉及的税款有没有途径抵消这部分税款?
老师你好、小规模开普票、要记销项税额吗?记了的话、月底结转怎么结转啊
做账软件用哪种比较好
电商行业存在刷单行为,这个在账务如何处理可以不算收入
公司收到的咨询公司发票,现代服务,培训费,需要交印花税吗
老师,固定资产折旧完了,没有净值,清理没收入,分做
老师你好,老板的儿子要出口留学,然后向国内中介机构支付了10多万的费用,如果开票是培训费或咨询费,那这个费用能入公司帐吗?如走公司帐有什么风险
老师,企业所得税季度申报表的那本季度的企业所得税减去已预缴的企业所得税,这个预缴的金额包括今年5月企业所得税汇算清缴的金额吗?
老师,我单位有700万的库存,可抵扣的税没有了,未分配利润有800多万,最主要库里没有货,这个账得怎么办
老师,有家是小规模,还没有税务登记的时候代开发票是免税的,是不是说明税务登记后就也是免税的?
知道 了,谢谢老师
亲爱的,您太客气了,祝您生活愉快!
就是我帐上已经做了100的研发费用,那我申报的时候怎么填,填多少
您好,收到发票80%计入研发费用,20%大概就是受手方的利润,这个做到管理费用-咨询费中,不能加计扣除 咱要把研发费调整一下
以前年度销售研发活动直接形成产品(包括组成部分)对应材料部分结转金额,这里一般是啥金额
您好,这会我在开会,稍等回复哈
您好,就是我们研发形成产品的材料 根据《国家税务总局关于研发费用税前加计扣除归集范围有关问题的公告》的规定,企业研发活动直接形成产品或作为组成部分形成的产品对外销售的,研发费用中对应的材料费用不得加计扣除。产品销售与对应的材料费用发生在不同纳税年度且材料费用已计入研发费用的,可在销售当年以对应的材料费用发生额直接冲减当年的研发费用,不足冲减的,结转以后年度继续冲减。
这些材料有比例吗,要扣减多少
您好,不能加计,全部减了,不是已经销售了么
委外的研发费用加计扣除80%怎么扣的,如100万的研发费用,可以扣100*80%*2扣160万,还是100+100*80%扣180万,这个事,扣减160万,还有20万做管理费用不还是180的研发费用 吗
您好,如100万的研发费用,管理费用20,研发费用80,加计80,没有180万呀
费用不是20+80+80=180万啊
您好,是的,费用是180,研发只有80%2B80,是这么理解吧