同学你好,这样也建议做个库存,就是通过库存商品科目过渡下
客户购买产品,由我方合作厂家直接发货,我们公司没有库存,这种销售怎么做账
新办的公司商贸业、可以我有订单先买货然后厂家直接发货给我的客户,我就没有库存
请问,我们是贸易型小规模企业,现在购买了一批货物之后,直接发到客户的仓库。实际我们并没有经手货物,货物直接从供货商送到客户仓库了。 那么我们做账的时候是不是这样? 支付货款: 借:库存商品 贷:银行存款 结转销售成本: 借:主营业务成本 贷:库存商品 对吗?
我们是商贸公司没有仓库,直接供应商发货给客户,供应商会给一张出货单给我们,我们要写入库单吗?还是直接凭这张出货单入账?借库存商品,贷应付账款
由供应商直接发货给客户,公司只负责收款和开发票。这种零库存的经营模式,商品应该怎么做账。
老师,如果别人代开发票过来我们单位,给他们申报不愿意预交个人所得税怎么办?
老师,银行自己给开通了个理财功能,划扣了一块钱,备注购买理财产品,这怎么做账哈,做费用可以吗?还是短期投资,目前还不知道这个钱会不会退,金额小,就1元钱。
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?总感觉哪里不对
你好老师,向供应商付款扣取的手续费分录怎么写?
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,收到与资产有关的政府补助,这里还分未来的或以前的么。
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税额是多少,库存商品金额是多少,分录怎么做
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票票面金额98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税,借:库存商品的金额是98700还是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才开展业务,当年实际产生税金45万,12月税金在23年1月缴纳,23年填报工商年报时缴纳税金错误的填了22年1-12月实际缴纳的税金,23年的报告里填写的税金是当年度产生的税金,所以22年12月税金就漏填了,实际就是22年少统计了一个月税款,少了12万多,填报了32万的税额,25年发现了就在信用系统里做了修正,系统没有任何提示直接修改了提交了,会让企业变成异常吗
这种的,附件需要哪些啊
您好,同学,需要发货单的呢,银行回单
没有发货单只有银行回单和发票可以么
您好,同学,最好能有呢,没有问题也不大
需要附进销存表么
我们没有附进销存表,就是硬转的,所有有发票的库存商品都结转成本了,老板销售出去的和进来的很多不统一,怎么办啊
这个倒不必要的呢
那进销商品明细数量不一致,怎么办呢
是历史原因吗?遗留下来的吗
不是,就每次进货和销货对不上
那是货品名称对不上吗?还是什么对不上,进货不是一次都销售出去了
是一次都销售出去了的,但是我们开出去的发票和收到的发票部分商品名称和数量对不上,不统一
那就是内部管理有问题呢,很难解决呢