您好,要计提的, 借: 管理费用-公司负担公积金 贷:应付职工薪酬-五险一金

老师您好,本期实发工资,缴纳社保,公积金,人员一共6人,其中研发人员5名,分录怎么做? 还有计提工资怎么做?社保公积金需要计提吗?
老师给员工缴纳的社保和住房公积金怎么做会计分录,怎么计提呢
员工自己全额交公积金,计提和缴纳的分录怎么做
缴纳公积金7500元。公司承担3550,员工部分3550元。计提公积金分录?缴纳公积金分录?
给员工缴纳公积金要计提吗?分录怎么做?
我们11月勾选了几张进项发票,后面核实是员工福利,下个月申报增值税再做进项转出吗
老师,请问资产减值损失的预警值是多少
销售商品一批,5万元,银行收款。 1. 借:银行存款 500000 贷:主营业务收入 500000 2. 借:主营业务成本……… 贷:库存商品……… 第二个科目不明白什么意思
其他应付款-老板,可以挂吗?
车票抵扣9个点的增值税,做账的时候这个税额和车票金额应该怎么做账?
老师,11月15入司,12月15日前我个税申报的是0,12月25号才发工资但是产生的有个税,那11月的个税怎么办?
老师,新建房给业务交的时候,物业公司从业主跟前收入的装修垃圾清运费应该怎么做账
老师,请问清理过期的库存商品,还需要做税额转出吗
股东单位代我司向银行贷款,向担保公司支付的担保费由我司承担,股东单位需要开票给我司收取该款项吗?
老师,你好,我们公司是建筑公司,现在有一个美丽乡村项目完工,下面几个分包商要结算工程款,因为各个分包商承包项目不一样,现在需要他们开票结账,老师,他们开具的这个成本票可以只开具一张工程款发票吗?还是需要把劳务,机械费,材料费都分开开清楚?呢?
之前一直都没有计提,现在要给以前年度没交的补交怎么做啊?
您好,也是这个分录呀
补交以前年份也是这样吗???
您好, 是的,明白您的意思,您要把这个费用做到以前年度,但这样做分录要更正申报以前年度的所得税汇缴申报表,这是纳税调减,有查账风险的,要谨慎