你好进项转出有对应的进项可以用进项抵扣

上个月供应商给我们开了50万的进项发票没有抵扣也没有认证,这个月发生销售折让,他给我们开红字发票,说让我们昨天的时候先一抵扣,想问一下那我们的进项税额这个月怎么算呢
12月的进项发票已经抵扣完了,但是有进项税票才进账,这个专票的进项税我应该怎么处理呢!我可以借:应交税费-进项税转出 贷:应交税费-进项税 吗?
老师,你好,我建筑公司开出了9%的销项普票,然后这个月有部分进项专票抵扣的, 有多的收入和9%销项税款,我还能开出红冲以前月份3%的发票吗? 比如:我这个月9%销项减进项要税交2000元,可是以前有一张3%发票要红冲,税费是1200元,可以冲这多出来的2000元,交800元吗?
假如我上个月的抵扣的进项发票,供应商给红冲了,我这个月是要 进项转出 直接补交税款呢?还是说我有进项发票可以抵税款呢?
假如我上个月的抵扣的进项发票,供应商给红冲了。我这个月是要 进项转出 直接补交税款呢?还是说我现在这个月又有别的供应商开的进项发票可以抵税款呢?
老师,这个表单验证未通过咋解决,是不是把8个表单要一起填完再点确定
小规模开票603.96 成本费用1454 分录报表怎么做
麻烦问一下实操课到期了电脑上还能练习电脑账么
电商的投流费是按照广宣费,营业收入的15%来税前扣除吗
老师,能将员工出门开车加油费入到差旅费吗?
分公司,企业所得税也是,利润300万以下减按5%,对吗?
郭老师在吗郭老师请教一下
老师好,我想咨询一下,我们有个客户有开淘宝店,目前没有绑定公司,一般没有开发票,只有偶尔有客户需要开发票,就会用客户名下的小规模公司开发票,之前25年三四季度和26年一季度申报申报税务的时候都是按开票金额申报的税务,最近客户有收到短信提示说25年三四季度和一季度申报的数据和网络平台推送的数据不一致,这个要怎么处理呢?
老师,一般纳税人,股权转让,20万,评价转让,未分配利润没有,负债大于资产,已实缴,需要交个税吗
老师,请问装修类的发票怎么开呢?
进项发票是这个月开给我的呢。我是上个月的发票红冲了。
上个月没有进项那就交税
就是上个月的进项又被供应商红冲了。
然后这个月别的供应商又开出进项发票。
复数发票是几月份的?
上个月的进项发票我抵扣了,这个月的供应商给红冲了。
我现在是有别的供应商开出了进项发票可以抵扣。还是说要进项转出直接交税款呢。
你好,你这个月有进项认证的抵扣就行