你好,新公司收到老公司赠送的固定资产 借:固定资产 ,贷:营业外收入

老师您好,固定资产可以不计提折旧吗,2019年购入固定资产做的分录 借:固定资产-办公家具 81061 贷:其他应付款-法人81061
子公司的固定资产转移到母公司,原值100万,折旧30万,能否做账为: 母公司:借固定资产70万,贷其他应付款70万 子公司:借固定资产清理70万,借累计折旧30万,贷固定资产100万。借其他应收款70万,贷固定资产清理70万。
我公司子公司的固定资产转移到母公司,原值100万,折旧30万,能否做账为: 母公司:借固定资产70万,贷其他应付款70万 子公司:借固定资产清理70万,借累计折旧30万,贷固定资产100万。借其他应收款70万,贷固定资产清理70万。
我公司子公司的固定资产转移到母公司,原值100万,折旧30万,要如何做进项税额和销项税额? 母公司:借固定资产70万,贷其他应付款70万 子公司:借固定资产清理70万,借累计折旧30万,贷固定资产100万。借其他应收款70万,贷固定资产清理70万。
老师!厂里购买固定资产机器设备,这笔款未付会计科目用其他应付款可以吗?借固定资产 机器设备 贷其他应付款?
那营业外收入还用添加二级科目吗?比如赠送的无形资产,装修费等等
你好,需要增加二级科目,不过一般是:营业外收入—赠送或其他
那如果这样做的话,就是每个月都有营业外收入体现在利润表上
你好,发生了这个业务,就会在 营业外收入 体现的
好的老师
祝你学习愉快,工作顺利
老师, 您看这个截图月份我怎么填合适呢,比如说是办公用的能用36个月,应经在老公司用了9个月了,怎么填呢
你好,根据你的描述(新公司收到老公司赠送的固定资产),预计使用月份数根据取得的资产估计,比如24个月,而不一定是(36—9=27个月),已经使用月份数是0