您好 可以的,你后面那个分录,其实就是结账库存商品的分录的

老师你好,问一下我们是工业企业,对委托的商品进行喷涂料加工。做账时借:原材料,贷银行。借:生产成本~直接材料,贷原材料。借:在产品,贷生产成本~直接材料,。然后结转成本的时候,借主营业务成本,贷在产品。对吗?
借:生产成本-**产品-直接材料 贷:原材料: 借:库存商品-**产品 贷:生产成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 借:应收账款 贷:主营业务收入 制造加工厂是这样的分录吗?
工业制造业核算材料产品成本做账流程是这样的吗?1.采购材料入库 借原材料贷应付账款 2.领用原材料出库 借生产成本贷原材料 3.结转产成品生产成本 借库存商品贷生产成本 4、结转销售成本 借主营业成本贷库存商品 请老师指导,有点懵
一家委托代销公司,成本结转的时候做了 借:库存商品 贷 生产成本 直接材料 生产成本 直接人工 领料出库,做了 借:生产成本 贷 原材料 销售出库 借主营业务成本 贷库存商品 那我的直接人工有余额啊,是最后结转到制造费用吗,还是?
请问一下,生产企业,进的原材料,直接借生产成本直接材料,贷记原材料。借主营业务成本贷记生产成本。暂估了很多库存商品,可以直接借库存商品贷记生产成本直接材料吗?
老师:我想请教下:残保金是什么样的企业需要缴纳,与公司招收残疾人有什么关联。
老师好,请问下,我们给运输公司付7个点税钱,他们给开9个点专票,但是开票金额和实际付款不一致,差额部分怎么做账记到哪里?比如运费是10000只转给对方10000*1.07=10700发票开10000*1.09=10900差额记账怎么记?
酒店业,和美团合作,有没有住宿发票开给美团的情况,有酒店业经验的给答复下
生产出口高新企业,这3个单独的倒是明白,直接学这3个版块的做就行,关键这同一个企业同时拥有3个版块,做不明白,高新有高新的收入要求,出口有出口的,生产还有生产的,这个该如何理思路呢,3者如何结合呢
老师您好。没抵扣的进项可以先不入账,等抵扣时再入账吗?如果到年底没入账的进项都做进去
1. 公司有几个银行,其中有一个银行为贷方余额,可以直接做个调整分录吗? 2. 还有很多应收为贷方余额的,这个怎么弄个调整呢? 上面2个问题的附件自制一个凭证,调整代账公司科目余额错误问题,这样可以吗
今天新设立公司,认缴日期写什么时候
工程工程每个月计提工资和账上发放的不符 工资表连着12个月要和实际发放的要对上么
1039是年销售额不抄500万 还是连续12个月不超过500万 还有1039什么时候确认收入
老师您好,应交税费是负数正常吗?把所有进项都做了,但有的没抵扣
财务软件没有开通那个模块,没有料工费算。也不知道生产数量。
那你们要找生产线要数据的
可以只看金额,不看数量来记账吗?
这个要看你软件的设置的,如果只是金额的,那么不需要记录数量的
软件没有开通进销存模块。
是的,你的软件没有开通进销存模块。
那就不用看数量看金额来做账就可以吧。
可是发票开出去开进来都有数量呢
你自己之前有没有设置呢
有原材料,可是没有人工费呢。应该是料工费才出来单价。
不是,你看我说的,你自己之前有没有设置呢
这个公司是老板新开的公司,以前的公司老板不想用了。人工费每月都是零申报。也没有设备,都在以前那个公司名下。这怎么做账呢?把应该开以前公司的原材料都开这新公司了。
我设置数量了,开进来多少,开出去多少都有数的。
那么你要输入数量的数据的
我是从以前的公司开进来。现在以前的公司不想用了,新公司的账怎么做,人工费还都在以前的公司,设备也在以前的公司
那没办法修改的,你之前设置就已经是固定了
这就是公司的转化,这怎么转呢?都是一个老板
转化? 你说的是什么转化,你前面都没有提到的
就事以前的公司不用了,用新的公司,以前公司还有很多业务,也不会一下转化过来。
那这个跟你前面说的原材料有什么关系?