数据来源不同:本年累计金额期末现金余额和本月金额里的期末现金余额可能来源于不同的数据源,例如:前者可能来源于账务系统中的总账数据,而后者可能来源于凭证数据。由于数据源不同,可能导致计算结果存在差异。 时间点不同:本年累计金额期末现金余额反映的是截止到当前月度的累计数,而本月金额里的期末现金余额反映的是本月的累计数。如果当前月份不是1月,那么两者之间可能存在差异。 期间科目不同:如果账务处理中使用了期间科目,那么在计算现金流量表时需要使用相应的期间科目数据。如果期间科目设置不正确或者数据不完整,可能导致计算结果存在差异。 未对账或对账不平:如果现金流量表中的数据与实际账务数据不一致,可能是由于未对账或对账不平所导致的。在这种情况下,需要仔细核对账务数据和现金流量表数据,确保两者之间的一致性。

现金流量表的本期期末现金余额和本年累计期末现金余额的金额是不是应该是一样的金额
现金流量表期末现金余额的本月金额和本年累计金额不一样怎么回事儿
现金流量表申报的本年累计现金余额和本月期末现金余额,不一样呢?
现金流量表的期末现金及现金等价物余额,本期金额和本年累计金额不想等是怎么回事?
现金流量表的期末现金余额本年累计和本月金额不一样这是怎么回事
老师,我们是在建工程中,对方11月就给开了一张专票,但是还没付款,这张发票合同可以先不入账吗,等付款后在入账、在勾选认证可以吗? 等于是要跨年入账了,可以吗
老师好,我用亿企代账做的账,我看月末结转提示有所得税费用,那就是要计提所得税,但是我计提完,发现和税务申报的数字不一致,那这个怎么操作计提和税务一致数据?
老师,我咨询一下他这个个人名下有个体户的营业执照单位是不是不能给他返现开票呀?如果开了的话,怎么办呢?
老师国企购入便携式计算机4台需要开箱验收吗?
研发支出,计提结转,发放时的分录
老师,银行收到货款,半年也没有开票,按正常来说是计未开票收入,但一般纳税人增值税13%,客户不想交税,要怎样把应收平了?
老师,请问人工就是成本的情况,是不是要将工资结转为成本的
老师,公户支出一笔信息服务费,但是发票还没有回来 请问怎么做分录
小规模企业,货物成本直接走的主营业务成本,假设:23年主营业务成本合计5万,,现在25年发现主营成本应该是3万元,另外2万是应该归费用上,问分录上怎么处理。
老师我们25年9月及25年12月 对公账户收到个人往转的设计费款,和工程款,但是我们一直也没开发票没事吧?那现在做账收到的个人转款就寄到往来账上是吧