你好是的,也一样的,要反结账。

12月1-20日,部分账户期初余额如下:本年利润500万、主营业务收入50万,主营业务成本35万,管理费用60000,营业外收入32万1.处理现金长款10000元;材料霉损500元;固定资产因管理不善盘亏15000元(其中2000元由保险公司赔偿),固资盘盈20000元2.无法支付应付款20000元3.结转本月损益科目4.计算结转本年所得税5.结转本年利润,按10%提取任意盈余公积和20%提取法定盈余公积,计提股利10万。6.结转利润分配明细账科目汇总表(12月21-31日)科目借方发生额贷方发生额营业外收入管理费用本年利润利润分配
用友U8要调9月主营业务收入科目设明细,总账反结账,固定资模块可需要反结账了?
老师,一家售卖沉香制品(香,枕头,茶叶,摆件等),疫情期间没啥业务,现在想要重新建账,录入100多个存货产品,开始正规化运营,该交税交税,他们有客户买货,说直接把款打到云账房,这样本企业结算就省事了, 1,我过去做会计需要重新录入产品档案(100多种),我建议开用友U8,总账模块要开,UFO报表模块要开,问问还需要开啥模块吗?我用友U8建账和总账模块,UFO报表模块,用着还算顺手,其他应收,和应付模块刚学不太熟,问问这些100多种 是建立excel表格就行密码?还是开其他模块?注册资本2000万,说后面要减资,目前天眼查是小微企业,建账适用啥会计准则啊。
2022年企业所得税进行加计扣除了,金额5000,但是账上没有记研发支出科目,现在2025年了,财务软件是用友畅捷通t➕普及版,我可以分别反结账到3 6 9 12月,然后把研发人员工资计入管理费用的给调整一下,计入研发支出科目,再结转研发费用结转期间损益,可以这样吗,因为这个月要准备高新技术企业复审,马上要给审计老师提供资料了,账上这个问题不知道该怎么办
银行承兑汇票找了个公司,兑现成银行存款了,利息费用是老板个人支付的,直接做银行付款凭证:借:银行存款 贷:应收票据 这样可以吗?
幼儿园购买厨房用品2000元以下计入低值易耗品,借低值易耗品/厨房用品的,贷银行存款。厨房用品中还有灭火系统,不用单独再设一个低值易耗品科目吧?然后一次性摊销到主营业务成本还是什么科目?
你好老师 个体户经营超市想增项增加卖烤肠怎么操作
运输企业如果取得烟的专票,可以抵扣增值税吗?
老师好,收到一张入固定资产的发票,但是货没收到,能录卡片吗
出口企业会计之间交接,交接哪些内容
老师好,收到一张入固定资产的发票,但是货还没到,能录卡片吗
请问2024年成立了分支机构,第二年应该企业所得税和总机构汇总核算,但是2025年1-3季度没有登记汇总纳税报告,仍然按照独立核算申报的,这个该咋办呢,还能重新备案2025年的汇总纳税报告吗
传菜电梯属什么分类折旧年限(1一3层)
传菜电梯属什么分类折旧年限(1一3层)
反结账10月份账就10月31日登账吗?
你好,是的,就是这样。
在11月可以反结账吗?
你好,没明白你意思,哪一个月都可以无法结账的
你好,没明白你意思,哪一个月都可以反结账的
反结10月账,11月30登录的可以吗
你好,还是没明白。随便哪天登录都行啊。