同学,你好 不是,可以做外账,无票收入 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费

老师,我们是民非团体组织,我们的收入有培训费,但是有的培训学员不需要开发票,那我这边的账务处理是:借:应收账款、贷:主营业务收入,这样账务处理是否可以?那增值税还需要交吗?如果不是这样账务处理,那应该怎么记账?谢谢!
就是如果两个公账经营的业务是不一样的,那可不可以分开来做账?就是直接分开了两个财务来做,分开完全就不合到一块,这样子,还有的话就是从银行直接转到公账的这笔钱,因为是法人的钱,那法人提现那有这笔钱做平的话,能不能就用法人给公司借了钱,然后公司还给法人,这样子作品的,因为转入的账户是银行的账户,不是说其他人的账户,我这样说不知道会不会有点笼统,麻烦你有空看一下,谢谢
#提问#请问老师老师我们小区物业纳入数电发票试点,现在不能开,只是接收到发票在税务数字账户里有数字,那月底需要在平台做怎样处理?还是不用管呢?谢谢
老师你好,我现在在做所得税汇算,就是去年可抵扣发票减免的增值税增值税要做什么账务处理?有人说要做营业外收入,有人说不用做,有人说附加税要做营业外收入我都迷糊了,谢谢老师解答一下账务处理?
老师您好,公司收购一个a公司,之前会计根据审计报告如下图,有挂往来。我去问老板,老板说这些没有欠发票了,那我需要做怎么样的账务处理呢?谢谢老师!
老师,我们是金属制造业,产品主料有ABCD组成,客户出A料,其他三种产品用我们的,这个发票怎么开呢?
老师,我们是金属制造业,比如生产铁罐,一个铁罐成品100克,实际用料115克,老师,领料领多少啊?
老师,paypaL收美元1000,后来提现到老板个人账户,做分录时汇率怎么取数?
老师,paypaL收美元1000,提现到老板卡上,分录怎么做
老师,我6月份在建工程转固定资产厂房1栋,原值750万,转投资性房地产1栋,原值750万,合同签订84个月,3个月免租期(6,7,8)三个月,每月房租10万,3个月一交,我在6月份分摊确认收入,6月份应该交哪些税?房产税和土地使用税的计税依据分别是什么
老师,股权转让,受让方国籍,怎么填写
老师,公司进入清算期间,公司的注册资金还没有实缴怎么办?
具体的问题是,原材料用辅助核算。进项发票里头的发票配件名称大概有三四十种。结转成本的时候,我可以按定额成本法,这可以算出数额的。但是结转的时候,辅助的原材料怎么结转??还是说就不用结转?直接有数额就行?那库存原材料的数量怎么算?
老师您好,什么情况下变动成本要考虑变动销售成本和变动管理成本呀
那我想开这些内容的话,名称要怎么 修改一下会合理一点。
应交税费也是按平常的税点计算是吧?那国税网上到时候报税怎么处理呢?没开票的不是不会显示吗?谢谢
同学,你好 是的,做到无票销售就行
好的,谢谢老师
不客气,祝工作顺利