你好,你说的那个是通用的 收付转是分三种,你说的记账凭证是通用记账凭证。就不需要分收付转啦

多选14.下列账户期末应转入“本年利润”账户借方的有()。老师,转入本年利润借方,是本年利润在借方的意思?A.主营业务成本B.制造费用C.管理费用D.其他业务收入多15.涉及现金与银行存款之间相互收付的业务,可能编制的记账凭证有()。A.现金收款凭证B.现金付款凭证C●银行存款收款凭证D●银行存款付款凭证
老师好,登记库存现金日记账和银行存款日记账的时候,上面都有凭证号,但是实际工作中会计都是一个月才做一次账,那是不是等到会计账做完了才能登记日记账呀
收付转凭证是有涉及银行存款,现金的做现收现付吗?不涉及的做转账凭证吗?我们之前在用友t3做的收付转凭证,然后把账套6月移到网络版账套做的6月开始做的记账凭证可以吗?有影响吗?
昨天被会计主管训斥了,叫我登现金日记账和银行存款日记账,还有总账及其他明细账,我说日记账是出纳负责的,他就很生气地说,账都是我们会计登的,这就算了,我登日记账没在记账凭证打勾,他又训斥我,说我登了日记账不在记账凭证打勾,我说登明细账才在记账凭证打勾,他说明细账本里没有库存现金和银行存款的科目,还骂我说我,你老师怎么叫你的,怎么会重复折银行存款,现金设在三栏式明细账里,都是没有的
一项经济业务,如果既涉及现金和银行存款的收付,又涉及转账业务,为什么可以编制收款凭证?涉及现金和银行存款收付的时候不是只能编制付款凭证吗?
财政局的罚款是录营业外支出么?
开电子增值税专用发票,‘只写购买单位和税号可以吗?
老师我发现 25 年的差旅费发票金额3200元,当时账上按照普通发票入的账,系统上勾选确认了,按照小会计准则我现在可以直接把之前做的分录冲掉,把正确的录上可以吗?要不然我留抵的金额对不上
本月销售额为26万,广告费38000,应缴文化事业建设费是多少?怎么填写申报
求问。假如月薪工资6500,5.1-5.5法定放假,5.6-5.8正常上班,5.9补班,5.10周日放假,5.11上班。那这个月工资怎么算呢?工资计算方式是月薪除以21.75乘以天数。 5月份的天数算多少天
老师,成本200,除去13点的税和28个点的利润,售价应该定多少,怎么算
老师好,我这有一张2024年供应商开来的发票4.7万,当年一至未做帐,也未付款,2026年经协调付供应商4.2万,问,这种情况,我怎么处理
老师开局专票时地址电话开户行账号没有填写。请问这张发票合规吗?对方用这个理由不给我司结款。但是我司本月没有红冲额度了,发票提额度也限制了!
老师,建筑业开增定费,为什么开不了,选不了是什么意思
老师,工商公示里面,社保实际缴纳金额,这个是统计什么期间的
啥意思晕了,没懂
你好,他有通用记账凭证,这个就不需要分收付转,这个能看懂吗?
都是字面上的意思,没有很专业的术语。
完全就是混乱的,你能给讲清楚吗
这几种凭证你看下
收款凭证只做借银行存款或者是库存现金,贷其他应付款、应收账款、预收账款或者主营业务收入的借方式银行存款或者是库存现金的,这个能理解吗?如果理解不了的话,哪一个理解不了?
完全没懂,都晕了
收款凭证是借方必须是银行存款或者是库存现金的,你死记吧
说句实话,这个是基础会计里面的
那通用跟转账又是咋回事呢,
记账凭证,我上面给你发的图片,你看一下的那个红色的就是。不管是什么业务,都在这里面写,他就不分收付转了。
明白了,就是如果涉及库存现金银行存款的,就是说的是出纳填收款凭证付款凭证,转账凭证如果既不涉及库存现金也不涉及银行存款的就是出纳填通用凭证,会计就是填制记账凭证,不分收付转,对吗?
不对 出纳不做账务处理,他不填写凭证,他只登记日记账
不是上次有一个说的,从银行取现金,出纳填制转账凭证的吗?这不是填了吗?
填写转账凭证也不对呀,转账凭证不涉及到银行和库存现金呀。那些都是在哪里看到的?
填的付款凭证把还是通用凭证,晕了,就是一个老师给我说的呀
记账凭证都是会计来做 出纳,他不做账务处理, 他只登记日记账, 他都管钱了,他为什么还要做账务处理? 管钱的不允许他做账务。
那就是出纳只做现金日记账跟银行日记账对吧?不做账务处理,那些收款凭证付款凭证转账凭证通用凭证都是会计做的
对的,是的,是这个意思,是这么做的。