你好,不要 的,这种情况 不要的
老师进项大于销项,年末要结转吗?
年末,进项大于销项,需要把本年累计的进销项结转为零吗?
老师,进项大于销项税额,月末需要结转吗?
老师您好,月末进项税额大于销项税额时需要结转吗?
老师,进项大于销项,年末的时候需要结平吗
怎么添加不了项目信息?
老师你好我是一名粮油公司新入职会计,我记得之前要报税清卡,现在是直接在税务系统开票就可以,不需要清卡领发票那些吗
老师,公司全年没有营业收入跟营业成本,一季度因为银行利息➕个税退手续费预缴了四十多所得税,全年利润亏损了二十万左右,专管员打电话让调账或者退税,说申请退税会被分到别的税务老师那查账,尽量调账,这应该怎么调呀?
到最后面那里,那个A为什么没了?
筹建期是不是可以好几个月,不是只有一个月?
咨询下:一般纳税人,如果取得异地住宿发票,发票开具方是酒店或旅行社 都可以进项抵扣 吗?退票费呢?
关于复利现值,折现折的是本金? 债券现值=到期本金用市场利率折现额+用票面利率核算的未来现金流(票面每期利息),这样对吗?
请问老师,我们公司属于租赁行业,中介公司给我们介绍客户,假设成交后收入合同额500万,给中介佣金20万,但是累计到年,所有新客户签约佣金可能有200万,但是经过比对我们全年确认收入1000万,按照收入5%,只能确认50万的佣金税前扣除,但是按照签约合同收入可以5%可以全额抵扣,这个佣金有没有什么办法处理,可以避免超出当年收入5%的部分调增呢。
老师,个体工商户一般纳税人(2025年1月份申请的)之前是小规模核定的,2024年10月开业购买设备没有开发票,也没有入账,真正生产是2024年12月份,是2025年7年份开了一张普通发票,如何做账务处理?
老师国际货代的发票有什么开具要求吗
老师,应交税费~增值税~转出未交税金结转到哪里
1、计提时: 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 2、下月交纳时: 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
是第一个借方,应交税费~应交增值税~转出未交增值税
同学您好,这个是专栏不需要结转的
三级科目不是都需要结转的吗
同学您好,这个是负债科目,不是损益科目,不用结转的
那应交税费~应交增值税~进项税也不是损益类啊
同学您好,是的,所以没有用结转方法转平,而是用了另一专栏应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
最后都是对冲嘛,我的意思是,如果年度下来,进大于销,这个差额最后是放到哪个科目
同学您好,这个不需看年度,是负债就看时点,通常是月末,进项大于销项这种情况 不需要进行单独的账务处理的