你好,这个支付宝**是企业的还是个人的?
老师请教一下,之前我们是个体工商户,收付款都是用老板的个人银行卡和支付宝,现在开通了银行公户,现在可以直接把钱转到公户吗?需要什么说明吗?账务处理怎么做?
老师,你好!我公司的微信和支付宝当天收到的账款,第二天到账是扣除手续费后的实际金额,像这样的情况一个月汇总一次。做账做一笔: 借:银行存款 财务费用 贷:主营业务收入 就可以了,是吗?不用经过:应收账款-微信/支付宝 或者其他货币资金/微信/支付宝
老师,你好!我公司的微信和支付宝当天收到的账款,第二天到账是扣除手续费后的实际金额,像这样的情况一个月汇总一次。做账做一笔: 借:银行存款 财务费用 贷:主营业务收入 就可以了,是吗?不用经过:应收账款-微信/支付宝 或者其他货币资金/微信/支付宝
老师,以下还请帮忙解答一下,怎么做合理呢?这个有没有问题? 法人微信收到货款14500,支付了14592,还垫付了92,这92是法人现金支付-出去的,怎么做呢?这个是上个月的账 你好,垫付的92元有入账吗?没有的话,直接借:库存现金 贷:应收账款 是这样的,我14500收到款做了应收账款,法人微信代收款也做了其他应收款,借的应收账款。 借了主营业务成本14500,贷了各种支出之后。现金垫付了92元怎么入账,报账也是用的现金 你好,可以把你做的分录复述一下吗? 好的,如下, 开发票了: 借 应收账款14500 贷主营业务收入14500 微信代收货款 借 其他应收款-法人14500 贷 应收账款 14500 微信收到款相关支出: 借 应付职工薪酬 350 库存商品 7610 管理费用-房租6000 管理费用-水电 632 以上共计14592 还垫付了92,报销是通过现金报销,请问怎么入账? 另外 结转成本: 借 主营业务成本 7610 贷 库存商品 7610
请问一下,我们公司体育培训的,公司有一个企业微信收款码,有个人支付了培训费1000元,让我们给他开具发票,请问这个是个人直接扫公司企业微信二维码支付的,然后这个钱由第三方财付通公司从1000元扣下2.5的手续费后,直接打给我公司账户上1000-2.5=997.5元吗?请问我们要给客户开1000元发票,该怎么做分录呢?
杭州出差16天,餐费585+624+436+452+220+943+350+339+406+514+1814能做到差旅费吗,其中943+1814做到福利费里可以吗?
你好,老师,请问我公司有一些空地租赁给做光伏发电的了,每年收一次租赁,这个租赁费要缴增值税吗?这属于营业外收入吧
产品的文件处理费用,是什么会计科目
去年记的费用跨年才开出来汇算清缴前后怎么账务处理?
房地产甲方支付油漆工工资2600元,怎么做会计分录
老师,我司做三体系认证,来的2位老师的路费我司负责报销,请问应该如何记账?
老师,我24年有一笔出口业务的收入确认在了25年1月份,现在税务老师上我做更正申报,请问更正申报具体怎么做
18万包4个月宾馆,怎么建账,期初余额18要放在哪里
公司电子税务局内显示有的通行费进项税,在做抵扣的时候进行了勾选并抵扣,现在发现根本员工没有上交这部分通行费发票,涉及金额抵扣的税费是3块钱,账务和税是去年11月的,我希望缴纳这部分税款,我应该怎么做
马上汇算清缴了,去年第四季度财报其他应收款是负数,报年报的财报可以调整吗?还是说不用调?因为把负数调为正数,以后两边资产负债表的资产总额会变掉。我是刚接手这一家公司的
用公司信息注册的
你好,那实际这里面的钱是什么的。
我是货款的,做不了借款。
如果是货款的做不了,借款借其他货币资金,贷预收账款,提现,借银行 财务费用,贷其他货币资金。
我看以前财务直接就是,借:银行存款,贷:预收账款
手续费的那一部分没有体现。
这个钱其实算公司的收入。但是做收入就要交增值税。以前财务就做预收款,如果这个钱不提到公户,提到私户,再由私户转到公户呢。
你好,你隐瞒收入有风险的,因为你企业的支付宝微信收款,税务局那边都能监控到。
没有体现手续费
就是直接做的到公户的钱
那其实最好还要做成收入,交增值税,
是的,对的,是这么做的
直接做借银行存款,贷主营业务收入,还是需要两步,借其他货币资金,贷主营业务收入,提现的时候,借银行存款,贷其他货币资金
不用 但是他需要补上一个借财务费用手续费,贷主营业务收入应交税费。
就是借银行存款/财务费用手续费,贷主营业务收入/应交税费-销项税
是的,对的,是这么做的。
以前的预收款不做调整了,慢慢消化掉也没问题吧,因为这样做了好几年了。
你好,如果你预售的时间太长,金额太大,也有风险,因为你的纳税义务晚了。
好吧,主要是我们这个收入支出都没有发票,有发票也不能抵扣。
支出没有发票汇算清缴调增。