您好,这个的话,是正常是属于福利费才对

发给员工的礼品并入工资申报怎么做账是借管理费用-工资贷应付职工薪酬-工资,还是借管理费用福利费贷应付职工薪酬福利费
工资里面含话补,是做在 借管理费用工资贷应付职工薪酬里面 还是借管理费用福利费贷应付职工薪酬
老师计提借管理费用\\\\工资8000,管理费用\\\\职工工资\\\\福利费1000,贷方直接全部计入贷:应付职工薪酬\\\\工资9000,(按账理应该应付职工薪酬\\\\工资8000,应付职工薪酬\\\\福利费1000),发工资时借,应付职工薪酬\\\\工资9000,这怎么调账?
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我们食堂阿姨的工资,做账的时候是放在应付职工薪酬-工资还是应付职工薪酬-福利费啊?
老板代收货款记其他应收账款,还是库存现金好
请问公司没有发生业务只有银行利息收入和利息支出,需要计提所得税吗?我们是小规模
老师最近接了个活社区卫生服务站的,可以用权责发生制吗
老师您好,一般纳税人年终报表,计提50万元的费用后净利润是5万元,如果不计提50万,净利润是多少,是直接加50万就行了吗
酒店客房,在携程平台上到公司账收入是900元,但是实际平台上消费的是1000元,而且我们给客户开发票也是1000元 ,我这个账应该怎么做合适
老师,汇算清缴需要补税的分录处理 借:利润分配~未分配利润 贷:应交税费 还是应该做借:所得税费用 贷:应交税费
老板汇钱进对公账户。怎么冲平
请问如何找会计学堂的报名老师?
购买境外无形资产软件,有提供合同,INVOICE号盖章,这种企业所得税能税前扣除吗
误操作把定额个体户变成查账个体户怎么办