你好,这个具体是什么业务销售商品吗?

小规模纳税人,9月份开的专票10万元,10月份季度申报已经申报并缴纳了增值税和税金,现在购买方今日退回要求开成2023年的发票,需要怎么处理?
老师,请问小规模纳税人,这个季度开了5万元发票,季末的时候要申报印花税吗?
小规模纳税人,按季申报的,销售额季度不超30万元,请问开普票入账需要做销项税额吗?
老师,小规模纳税人是商贸公司,季度申报印花税只需要缴纳季度销售收入不含税金额的万分之三吗?
老师小规模纳税人,8月份销售了7000元,已开发票,问在季度申报时,还需要缴纳7000元的印花税吗
你好老师,小规模企业4-6月份开了79万普票,要交多少增值税是减掉30万免税金额,超过部分按1%交 还是按照79万交啊?
老师,那个建账是根据科目余额表的期末余额还是本年累计那个数来建呀?
四川工商年报里社保本期实际缴费金额包含个人部分吗
公司股权转让和变更法人,操作股权转让的时候,在税务提交股东会决议和公司章程写股权变更信息。法人变更信息不需要体现吧
老师有盈利现在要增资涉及啥税吗
如果一个合同中既有供货,安装,施工,调试,检测,那么开发票应该开几个点的
外贸企业,运费问题,国内的头程运费是按照提货时间筛选当月的数据进行汇总计提,表格数据一直都在补充,举个例子,1月我运费计提了100块,二月运费计提了200块,然后三月去筛查1月的时候,1月的运费又多了50块,在3月当下看1月的数据我就少计提了,然后,每个月都有少计提的部分,账面上我应该如何去调整,然后在确认运费结转的时候,又是按照产品销售的情况去结转的,然后科目的余额是体现的哪部分差异自己弄不太清楚了,请老师分析下,少计提的部分我应该如何调整,科目余额主要是哪部分数据?
工会是不是得单独开设一个银行账户呀?能用其他账户当工会账户不
老师,你好,汇算清缴补交的企税还要计提企业所得税不,我直接做账是冲利润分配,借 利润分配-未分配利润 贷应交税费-应交企业所得税 缴款时借 应交税费-应交企业所得税 贷 银行存款。这样操作对不对
老师,我报关单和出口发票没有写规格,但是进项进来给我开了规格,影响退税吗?是不是没有多大关系?
建筑公司,销售的服务
建筑业按建设合同交印花税。
老师没交怎么办呀
这月申报可以一起交吗
那如果你不想做更正申报就这样处理也行。
嗯嗯那好吧。老师那账务处理,需要改动吗
老师7-9月份的申报期已经过了,怎么更正呢
要是汇算清缴的纳税调整,咱们是直接调整上一年的汇算清缴申报表直接补交税款就行了。账上没有其他处理。就是做一个补交税款的分录。
汇算清缴这个差异是调表不调账。
如果这月一起申报还需要补交吗
你好,需要补交税款的,因为你这个不是以前的差异没有调整吗?这个属于税会差异。 你要是以前没有入账记在这个月的账上就是这个月不用调整。这是两回事儿。
没有看明白
老师你就告诉我,有几种方法?我应该怎么办,就行了。好吗
我看错了这个是回复其他学员的发错了。
看头像一样,我发错了。 是正规的处理去按正确的所属期去补充申报。
老师你就告诉我,有几种方法?我应该怎么办,就行了。好吗
正确的方法返回所属期做补充申报。要是不正规的就现在填写申报就两个方法。
7-9月的已经超过所属期了呀?怎么补充申报呀?
老师第二种方法应该在哪里填写呀
去申报系统,按所属区去找一下看能补充申报不要不行就去大厅。 二种就是在这个月正常填写申报这个不正规。
第二种也就是我说的和本月一起申报是吗
如果是第二种申报,汇算清缴时会出现什么结果
这个要是当年的汇算清缴也没有差异,因为不影响全年的数据。 说的第2个和你说的这个月一起申报是一回事儿。
嗯嗯,那就是可以本月一起申报,我的理解对吗?老师
你好,可以的就是这样不正规可以的。