你好,这个具体是什么业务销售商品吗?

老师,小规模纳税人(季度报),8月份开了增值税发票50万,请问增值税申报是开票的次月申报,还是季度第10月份申报?
老师,我们是小规模纳税人,上个季度开了一张发票,印花税需要申报吗?
小规模纳税人,9月份开的专票10万元,10月份季度申报已经申报并缴纳了增值税和税金,现在购买方今日退回要求开成2023年的发票,需要怎么处理?
老师,请问小规模纳税人,这个季度开了5万元发票,季末的时候要申报印花税吗?
老师,小规模纳税人是商贸公司,季度申报印花税只需要缴纳季度销售收入不含税金额的万分之三吗?
工地上有个人干的挖机的活 找的公司开票 但是转账不小心转给他个人了 这种能把那张发票当报销款吗
企业年报社保信息填0和0.01都没用,都提示错误代码440100030
企业年报全部填0,提示错误代码440100030,填0.01也没用
收到国库专利补贴要交增值税吗
#提问#小微企业。电梯维保。人员工资。和员工即买机用的电梯配件。应该计入什么科目?可以进入管理费用吗?
监理工程公司有正规资质,问题监理项目2021年完工了,有竣工验收证明。21年支付了200万公转私给了A个人,23年A成立了个体户、开票回来冲A的帐,还入了23年的成本,现在管理员要求提供合同、发票、流水,写说明。有什么好的处理方式?
老师,采购了一批物资赠送给其他单位。请问需要视同销售吗?还是直接入账管理费用就行
请问一下上个季度7-9月份因为增值税未超过30万免征增值税,可是忘记了上个季度开了一张专票,十月初并已申报增值税后扣款了,请问这笔申报的增值税如何做账,还需要计提吗 我当时分录是 借:现银100 贷:营业收入-97 贷:应交税费-增值税3元 因为是没有超过三十万免征增值税所以结转至营业外收入,最好统一结转到了本年利润
群里说的会计整得个初级是一个东西吗?
老师你好,我想问一下,我们是商贸企业,一直开的是普票,现在突然开专票可以开吗,开二十多万
建筑公司,销售的服务
建筑业按建设合同交印花税。
老师没交怎么办呀
这月申报可以一起交吗
那如果你不想做更正申报就这样处理也行。
嗯嗯那好吧。老师那账务处理,需要改动吗
老师7-9月份的申报期已经过了,怎么更正呢
要是汇算清缴的纳税调整,咱们是直接调整上一年的汇算清缴申报表直接补交税款就行了。账上没有其他处理。就是做一个补交税款的分录。
汇算清缴这个差异是调表不调账。
如果这月一起申报还需要补交吗
你好,需要补交税款的,因为你这个不是以前的差异没有调整吗?这个属于税会差异。 你要是以前没有入账记在这个月的账上就是这个月不用调整。这是两回事儿。
没有看明白
老师你就告诉我,有几种方法?我应该怎么办,就行了。好吗
我看错了这个是回复其他学员的发错了。
看头像一样,我发错了。 是正规的处理去按正确的所属期去补充申报。
老师你就告诉我,有几种方法?我应该怎么办,就行了。好吗
正确的方法返回所属期做补充申报。要是不正规的就现在填写申报就两个方法。
7-9月的已经超过所属期了呀?怎么补充申报呀?
老师第二种方法应该在哪里填写呀
去申报系统,按所属区去找一下看能补充申报不要不行就去大厅。 二种就是在这个月正常填写申报这个不正规。
第二种也就是我说的和本月一起申报是吗
如果是第二种申报,汇算清缴时会出现什么结果
这个要是当年的汇算清缴也没有差异,因为不影响全年的数据。 说的第2个和你说的这个月一起申报是一回事儿。
嗯嗯,那就是可以本月一起申报,我的理解对吗?老师
你好,可以的就是这样不正规可以的。