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老师小规模纳税人,8月份销售了7000元,已开发票,问在季度申报时,还需要缴纳7000元的印花税吗

2024-01-03 10:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-03 10:51

你好,这个具体是什么业务销售商品吗?

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快账用户5981 追问 2024-01-03 10:51

建筑公司,销售的服务

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齐红老师 解答 2024-01-03 10:53

建筑业按建设合同交印花税。

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快账用户5981 追问 2024-01-03 10:53

老师没交怎么办呀

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快账用户5981 追问 2024-01-03 10:55

这月申报可以一起交吗

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齐红老师 解答 2024-01-03 10:56

那如果你不想做更正申报就这样处理也行。

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快账用户5981 追问 2024-01-03 10:57

嗯嗯那好吧。老师那账务处理,需要改动吗

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快账用户5981 追问 2024-01-03 10:57

老师7-9月份的申报期已经过了,怎么更正呢

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齐红老师 解答 2024-01-03 10:58

要是汇算清缴的纳税调整,咱们是直接调整上一年的汇算清缴申报表直接补交税款就行了。账上没有其他处理。就是做一个补交税款的分录。

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齐红老师 解答 2024-01-03 10:58

汇算清缴这个差异是调表不调账。

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快账用户5981 追问 2024-01-03 10:59

如果这月一起申报还需要补交吗

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齐红老师 解答 2024-01-03 11:01

你好,需要补交税款的,因为你这个不是以前的差异没有调整吗?这个属于税会差异。 你要是以前没有入账记在这个月的账上就是这个月不用调整。这是两回事儿。

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快账用户5981 追问 2024-01-03 11:01

没有看明白

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快账用户5981 追问 2024-01-03 11:03

老师你就告诉我,有几种方法?我应该怎么办,就行了。好吗

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齐红老师 解答 2024-01-03 11:03

我看错了这个是回复其他学员的发错了。

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齐红老师 解答 2024-01-03 11:04

看头像一样,我发错了。 是正规的处理去按正确的所属期去补充申报。

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快账用户5981 追问 2024-01-03 11:05

老师你就告诉我,有几种方法?我应该怎么办,就行了。好吗

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齐红老师 解答 2024-01-03 11:06

正确的方法返回所属期做补充申报。要是不正规的就现在填写申报就两个方法。

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快账用户5981 追问 2024-01-03 11:08

7-9月的已经超过所属期了呀?怎么补充申报呀?

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快账用户5981 追问 2024-01-03 11:08

老师第二种方法应该在哪里填写呀

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齐红老师 解答 2024-01-03 11:10

去申报系统,按所属区去找一下看能补充申报不要不行就去大厅。 二种就是在这个月正常填写申报这个不正规。

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快账用户5981 追问 2024-01-03 11:12

第二种也就是我说的和本月一起申报是吗

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快账用户5981 追问 2024-01-03 11:12

如果是第二种申报,汇算清缴时会出现什么结果

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齐红老师 解答 2024-01-03 11:15

这个要是当年的汇算清缴也没有差异,因为不影响全年的数据。 说的第2个和你说的这个月一起申报是一回事儿。

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快账用户5981 追问 2024-01-03 11:24

嗯嗯,那就是可以本月一起申报,我的理解对吗?老师

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齐红老师 解答 2024-01-03 11:25

你好,可以的就是这样不正规可以的。

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