你好,这个具体是什么业务销售商品吗?
老师,小规模纳税人(季度报),8月份开了增值税发票50万,请问增值税申报是开票的次月申报,还是季度第10月份申报?
老师,我们是小规模纳税人,上个季度开了一张发票,印花税需要申报吗?
小规模纳税人,9月份开的专票10万元,10月份季度申报已经申报并缴纳了增值税和税金,现在购买方今日退回要求开成2023年的发票,需要怎么处理?
老师,请问小规模纳税人,这个季度开了5万元发票,季末的时候要申报印花税吗?
老师,小规模纳税人是商贸公司,季度申报印花税只需要缴纳季度销售收入不含税金额的万分之三吗?
增值税的收入需要与企业所得税的收入保持一致吗?
老师之前季度利润表季报报错了,老师3季度申报利润表季报是正确的,填写完数据申报完会覆盖吗?
老师,当时买课不知道从哪里买的,也找不到客服了
请问外贸公司发货,境外收货人是香港离岸公司,香港离岸公司与国内公司签合同,最终货是发德国的,可以退税吗?国内与香港离岸公司签合同就不能退税吗?
老师您好 在测个税的时候 应该用实发工资 还是应发工资(含个人部分社保和公积金)?
帮我算下,24年8月一个557元,25年10月889元,问每个月涨幅率是多少
去年亏损,今天盈利交企业所得税吗
老师,对方公司我把抵扣的进项发票10月份红冲了。我报增值税的时候应该怎么处理
请问这个数据是按累计数据还是按季度
郭老师您好,公司注销,税务这边做了企业所得税清算后下一步做什么,上半年注销公司申报所得税汇算清缴后直接注销税务,现在不是那么操作了呢
建筑公司,销售的服务
建筑业按建设合同交印花税。
老师没交怎么办呀
这月申报可以一起交吗
那如果你不想做更正申报就这样处理也行。
嗯嗯那好吧。老师那账务处理,需要改动吗
老师7-9月份的申报期已经过了,怎么更正呢
要是汇算清缴的纳税调整,咱们是直接调整上一年的汇算清缴申报表直接补交税款就行了。账上没有其他处理。就是做一个补交税款的分录。
汇算清缴这个差异是调表不调账。
如果这月一起申报还需要补交吗
你好,需要补交税款的,因为你这个不是以前的差异没有调整吗?这个属于税会差异。 你要是以前没有入账记在这个月的账上就是这个月不用调整。这是两回事儿。
没有看明白
老师你就告诉我,有几种方法?我应该怎么办,就行了。好吗
我看错了这个是回复其他学员的发错了。
看头像一样,我发错了。 是正规的处理去按正确的所属期去补充申报。
老师你就告诉我,有几种方法?我应该怎么办,就行了。好吗
正确的方法返回所属期做补充申报。要是不正规的就现在填写申报就两个方法。
7-9月的已经超过所属期了呀?怎么补充申报呀?
老师第二种方法应该在哪里填写呀
去申报系统,按所属区去找一下看能补充申报不要不行就去大厅。 二种就是在这个月正常填写申报这个不正规。
第二种也就是我说的和本月一起申报是吗
如果是第二种申报,汇算清缴时会出现什么结果
这个要是当年的汇算清缴也没有差异,因为不影响全年的数据。 说的第2个和你说的这个月一起申报是一回事儿。
嗯嗯,那就是可以本月一起申报,我的理解对吗?老师
你好,可以的就是这样不正规可以的。