你好,这个具体是什么业务销售商品吗?

小规模纳税人,9月份开的专票10万元,10月份季度申报已经申报并缴纳了增值税和税金,现在购买方今日退回要求开成2023年的发票,需要怎么处理?
老师,请问小规模纳税人,这个季度开了5万元发票,季末的时候要申报印花税吗?
小规模纳税人,按季申报的,销售额季度不超30万元,请问开普票入账需要做销项税额吗?
老师,小规模纳税人是商贸公司,季度申报印花税只需要缴纳季度销售收入不含税金额的万分之三吗?
老师小规模纳税人,8月份销售了7000元,已开发票,问在季度申报时,还需要缴纳7000元的印花税吗
甲车辆维修企业,关于预收的,培训说的单体卡是可以不用先交税吗,预收款到底应如何处理,销售预收是否计入预收科目,主要牵涉售后预收如何处理,政策只是说多次服务需要先开票交税,那单体卡是否需要缴税,保险公司直赔款是否需要先缴税?预收售车款,包括定金、车款、装饰、购置税、保险费是否可以继续挂预收,不交增值税?
甲车辆维修单位,购入固定资产有政府补贴的,例如烤漆房升级,收到的补贴,是不是需要做进项说转出,增加固定资产原值;那已经收到的可以做,未来不知道还有没有的,如何处理,会计处理应该怎么处理,分录如何做
甲汽车维修店,客户休息区卫生间耗材卫生纸、纸巾等是否可以开专票抵扣进项税?
老师,投标是啥意思?没有懂
老师 ,我想问一般纳税人开普票,一般开的是9个点,有时偶尔他说免税,我不明白
公户支付租赁费,只有一部分收到增值税专用发票,没票那部分该如何处理?
入职了一家初创公司做主办会计,主营零售连锁门店,销售茶叶。请问店内的哪些可以划分为固定资产,哪些可以低值易耗,或者其他分类?我目前看过去店内只有一些:茶柜,散装茶桶,展柜,凳,茶具,收银台,茶叶礼盒包装,茶叶
老师你好,我公司是一般纳税人,项目采购大部分供应商如果都是经营部(也就是小规模)的情况下,只能开普票给我们,如果项目采购我公司全部开普票(小规模开专票给我们要我们自己出11%-12%的税点),税务会有问题吗?该怎么处理发票问题呢
老师,公司是做线下课程培训,跟线上售卖课程,属于教培行业吗?教培行业增值税跟企业所得税有什么优惠政策吗?
老师,公司业务是做售卖线上课程,学员购买完线上课有一年的期限,采取应收款的方式,也不开发票,想问问交增值税的话是收款的当月就要缴纳增值税吗,是按收取款项金额全额缴纳吗?企业所得税收入的话是在一年服务期内平均到每个月来确认吗,比如12000一年,每个月确认1000收入这样吗?
建筑公司,销售的服务
建筑业按建设合同交印花税。
老师没交怎么办呀
这月申报可以一起交吗
那如果你不想做更正申报就这样处理也行。
嗯嗯那好吧。老师那账务处理,需要改动吗
老师7-9月份的申报期已经过了,怎么更正呢
要是汇算清缴的纳税调整,咱们是直接调整上一年的汇算清缴申报表直接补交税款就行了。账上没有其他处理。就是做一个补交税款的分录。
汇算清缴这个差异是调表不调账。
如果这月一起申报还需要补交吗
你好,需要补交税款的,因为你这个不是以前的差异没有调整吗?这个属于税会差异。 你要是以前没有入账记在这个月的账上就是这个月不用调整。这是两回事儿。
没有看明白
老师你就告诉我,有几种方法?我应该怎么办,就行了。好吗
我看错了这个是回复其他学员的发错了。
看头像一样,我发错了。 是正规的处理去按正确的所属期去补充申报。
老师你就告诉我,有几种方法?我应该怎么办,就行了。好吗
正确的方法返回所属期做补充申报。要是不正规的就现在填写申报就两个方法。
7-9月的已经超过所属期了呀?怎么补充申报呀?
老师第二种方法应该在哪里填写呀
去申报系统,按所属区去找一下看能补充申报不要不行就去大厅。 二种就是在这个月正常填写申报这个不正规。
第二种也就是我说的和本月一起申报是吗
如果是第二种申报,汇算清缴时会出现什么结果
这个要是当年的汇算清缴也没有差异,因为不影响全年的数据。 说的第2个和你说的这个月一起申报是一回事儿。
嗯嗯,那就是可以本月一起申报,我的理解对吗?老师
你好,可以的就是这样不正规可以的。