咨询
Q

材料商 开给我司的 专票 经常都会因为 小数点 的原因 导致 比合同金额 多了几毛钱 或少了几毛钱,请问 这专票我们能收不? 该怎么处理? 资金流是按合同金额付款的。但发票有几毛钱出入。怎么处理。发票(专票)能收吗?

2024-01-03 11:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-03 11:43

这个没问题,就按实际的金额入账就可以了,避免不了的这个差异。

头像
齐红老师 解答 2024-01-03 11:43

正常做账正常就可以了。正常付款就可以了。

头像
快账用户2774 追问 2024-01-03 11:51

所以发票照收,付钱就按合同付即可。是吗?发票相差的几毛钱则是通过账务处理即可?

头像
齐红老师 解答 2024-01-03 11:54

对的,这样处理正确。

头像
快账用户2774 追问 2024-01-03 11:57

账务处理是不是这样做: 多开几毛钱 就入到 主营业务收入贷方; 少开了几毛钱就 入到 营业外支出 借方 ?

头像
快账用户2774 追问 2024-01-03 12:04

多开入到 营业外收入贷方。少开入到 营业外支出??

头像
齐红老师 解答 2024-01-03 12:31

他多开的咱按正确金额入账多的数据咱不用管。

头像
齐红老师 解答 2024-01-03 12:31

就是少开发票了,也按照正确的入账,然后没有票的部分汇算清缴纳税调整。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
这个没问题,就按实际的金额入账就可以了,避免不了的这个差异。
2024-01-03
同学你好 可以开发票模具费或者劳务费
2023-08-30
处理方式: 无车报油票:必须提供私车公用协议、行程记录等证明真实性,否则拒报,完善报销制度。 高风险发票:要求领导补充出差事由、接待记录等凭证,明确告知税务风险,坚持无凭证不报,必要时向上级反馈。 普票是否转出: 普票无需进项转出(本身不抵扣),但如为高风险发票且无法证明真实性,需做企业所得税纳税调增(不能税前扣除)。 企业风险: 若及时配合调增 / 拒用问题发票,风险较低;若明知有问题仍入账且不调整,可能被补税、罚款,影响信用评级。 普票入账风险: 高风险普票入账且无法证明真实性,会导致成本虚增,汇算清缴未调增的,面临补税、滞纳金及罚款风险
2025-07-31
同学你好 这个处置完资产之后按照账上的钱来分
2023-04-18
同学,你好,你要查清楚,你收到的发票都是应该谁付款 分公司都需要哪些费用支出 查清楚后,再跟总公司去要钱
2023-05-24
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×