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老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,收到与资产有关的政府补助,这里还分未来的或以前的么。
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税额是多少,库存商品金额是多少,分录怎么做
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票票面金额98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税,借:库存商品的金额是98700还是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才开展业务,当年实际产生税金45万,12月税金在23年1月缴纳,23年填报工商年报时缴纳税金错误的填了22年1-12月实际缴纳的税金,23年的报告里填写的税金是当年度产生的税金,所以22年12月税金就漏填了,实际就是22年少统计了一个月税款,少了12万多,填报了32万的税额,25年发现了就在信用系统里做了修正,系统没有任何提示直接修改了提交了,会让企业变成异常吗
老师,今年1月份的所属期,支付了一笔劳务1000,没有代开发票过来,按工资薪金申报了个税,后面人家要求更正为劳务报酬,后续月份已经申报了,只能去税局大厅更正,也没有发票,去大厅更正的话会不会有风险
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?
老师,这个月是申报5月份的个税对吧
老师下午勾了抵扣勾选,已经统计确认了,为什么现在还没有增值税申报表里面显示出来?
晚上好老师,计提工资时计提个人所得税么,分录怎么写
没有看到老师
开个体户信息变更下有些什么
就是这些,不能加
进入“用户管理”界面:登录后,在页面左侧的菜单中,选择“用户管理”选项。 添加办税人员:在“用户管理”界面中,选择“办税人员管理”,然后选择“添加办税人员”。按照要求填写相关信息,如姓名、身份证号码等,并设定权限。 法人授权:添加办税人员后,需要经过法人授权。点击“发送验证码”,法人会收到验证码短信,将验证码录入后,点击“完成”。 完成添加:此时,已成功添加了新的报税人员。 报税人员实名认证:新增的报税人员需要完成实名认证才能进行后续操作。报税人员可以在“自然人登录”界面,以个人身份登录电子税务局进行实名认证。 授权操作:报税人员登录电子税务局后,在“用户管理”界面中,选择“我的企业”,然后点击“同意”,完成授权。
老师怎么找不到用户管理
你用的是什么账户登录的?是个体户用户名吗
使用个体户登录
左侧有些什么莱单,没有用户管理吗?
我在找一下
好的有问题联系工作顺利。