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老师好,请问下差额征税发票应该怎么入账?

2024-01-03 17:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-03 17:10

学员您好,您具体的情况是什么?有哪些数据项目?

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快账用户7917 追问 2024-01-03 17:12

劳务外包服务费,扣除额27720元,为工人工资,管理费900元,工伤保险390元

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齐红老师 解答 2024-01-03 17:14

差额征收,借:工程施工-分包成本 贷:应付账款 收到发票 借:应交税费-应交增值税(分包抵减税额)贷:工程施工-分包成本

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快账用户7917 追问 2024-01-03 17:17

抱歉,我没说清楚,是我们公司开出去的发票,款项已经预收,是不是把贷方改为预收账款就可以了

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快账用户7917 追问 2024-01-03 17:19

哦,应该是借方预收

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齐红老师 解答 2024-01-03 17:23

学员您好,是的,对的。

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快账用户7917 追问 2024-01-03 17:23

借方预收款,那贷方呢?

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齐红老师 解答 2024-01-03 17:31

借:银行存款,贷:预收账款借:预收账款,贷:主营业务收入,应交税金应交增值税。借:工程施工-分包成本 贷:应付账款 收到发票 借:应交税费-应交增值税(分包抵减税额)贷:工程施工-分包成本 支付分包款,借:应付账款,贷:银行存款,

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借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-简易计税
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