单位是高新企业的吗?

请问老师,单位为高新科技企业,2021年研发费加计扣除,A项目立项时间1-6月,A项目按照截止到6月的研发费进行的加计扣除,而6-12月份发生的没有加计扣除。但是单位要上市,上市审计人员说如果没有完成立项的报告,7-12月份发生的研发支出也可以加计扣除。请问老师,财务负责人让我重新计算后覆盖申报,我想知道这种操作是否有税收风险。
我们没有针对专门的研发项目立项,研发部只是对产品进行的一些口味改良研发,我们把这些支出都计入了研发支出核算!但上次有个老师说公司没有立项的项目不能计入研发支出核算,只能进管理费用!是这样的吗?但是我们也没有申请加计扣除!因为那个老师说研发支出核算最终是要形成技术或者专利的!我们这种日常口味的研发不属于研发项目,不能通过研发支出核算!
请教下老师,假设一个研发项目没有进入开发阶段这个项目就告吹了,按道理这个费用是可以加计扣除的,那税务方面我们还需要准备项目立项书备查么?
老师,我们单位没有研发项目计划书,或者是项目备案文件或者没有立项,单凭还能享受研发加计扣除吗?
老师好,企业享受研发费用加计扣除的被查资料 (1)自主、委托、合作研究开发项目计划书和企业有权部门关于自主、委托、合作研究开发项目立项的决议文件; 是指的立项申请书吗?如果立项申请书最下边最后一栏有项目审批负责人签字可以代替决议文件吗?
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不是高企老师,去年因为申请高新企业改的近三年的所得税报表,但是因为没有备案的这些文件,被刷下来了,现在税务局让自查研发费用加计扣除,我感觉没有那些立项文件应该是享受不了,不确定问问老师您,这些资料是必须的吗?
不可以这个必须有立项的
享受研发费加计扣除优惠主要留存备查资料中包括企业有权部门关于自主、委托、合作研究开发项目立项的决议文件,因此没有立项的研发支出不可以享受研发费加计扣除政策。 参考政策:《国家税务总局关于发布修订后的<企业所得税优惠政策事项办理办法>的公告》(国家税务总局公告2018年第23号)附件:《企业所得税优惠事项管理目录(2017年版)》序号20。
老师,还想问一下就是立项文件一般都是哪出具的,发改委吗?还是
你好,这个是自己企业出去发改委。