你好,这个金额大吗?金额大的话你可以做无形资产。

老师,您好!请问公司向电商软件开发商支付了一笔款项用于开发电商平台软件,款已支付,发票已收到,但软件未交付使用(还在研发中),如果在收到发票时做“研发支持-资本化支出”,那么交付使用时以什么原始凭证入账来证明已经形成了该项无形资产?
老师我们从总公司订了一套软件?没有付款,月底一起付款然后才给我们开票,但是销售收入已经入账了这个怎么做分录呢!
购买一款软件一共1万元,预付了5000元,其余的款完成了整体,再付! 已经付的5000元,怎么记账,我公司没有预付账款这个科目
购买一款软件一共1万元,预付了5000元,其余的款完成了整体,再付! 已经付的5000元,怎么记账,我公司没有预付账款这个科目挂在其他应收款里面可以吗?
公司购买的财务软件,提前支付了款项,但是还没收到发票,可以做预付账款吗
请问客户是外地的没钱给的外地房子,房子发票入公司固定资产—房屋吗?要交房产税吗?
老师,您好~想咨询下,股东在两家公司同时领取工资,如果一家已经为他交了社保,那另一家可以不交吗?还是说,必须交个工伤险。
您好,我是小规模纳税人,想问一下企业买回来的玛瑙再再卖出去,买进和卖出需要征收消费税吗
老师,和我们没有关系的一个国有企业无偿划转给我们一个房屋,没有过户,我们再用他投资给我们的子公司,我们需要怎么做账,都交什么税呀
个体户和企业的区别?
安保公司,小规模纳税人,她问我外账,增额缴纳会不会,我没有做过外账,心里没有底,这个要怎么和他老板沟通,获得这份工作,然后账务处理需要学习那个板块。我买的是那个8年的VIP
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是用分配系数,分配出早餐成本和午餐成本,再分别除以早餐人数和午餐人数
您好,公司收到租赁费用发票800万,如何入账
老师,个税申报社保补缴的1-8月我也要按不同的养老,失业分别和9月的加在一起申报啦
老师,我是人力资源公司,用差额征税的,已备案,现在中标另外一个项目短期货站,就是每个月收到员工工资一个人是4500实际发放给员工工资是1500,对方需要专票,我这边一直都是代收代发开的是差额征税的普票,就算专票是管理费5%的税率,现在这个项目需要开专票我开票是需要6%?账务处理和发票麻烦您教教我,谢谢
金额都是在几万左右的
是这样的,我们接了业务,需要帮其它公司(甲)做这个小程序开发,然后我们外包出去给另外一个公司(乙)做,我们收了甲的费用并且开了发票出去,做了收入,付款给乙,乙还没开发票给我们
借劳务成本,贷银行 确认收入之后结转到主营业务成本。借主营业务成本,贷劳务成本
什么情况下做到劳务成本的?
你的服务收入对应的成本 收入没有做的情况
我是收到发票之后再结转到主营业务成本去吗
不用 你做的时候我就可以做成本
我付出去这笔成本的时候是:借劳务成本,贷银行存款;因为对方是会给我开发票的,那不是应该等他开了发票给我再结转到主营业务成本吗
做劳务成本不是因为对方没有给你开发票,而是你没有对应的收入,做了收入之后,借主营业务成本贷劳务成本,和对方给你开发票的没有关系
软件行业也可以做到劳务成本这个科目去吗
你好是的,可以这么做的
那我收到发票的时候是什么都不用做吗
收到发票了之后,如果已经结转到了主营业务成本,你发票和暂估的是一样的,借应付账款贷劳务成本,借劳务成本贷应付账款,做这个就可以了。
比如我公司接了一个软件项目,收了钱开了发票确认收入后外包给其它公司了,这时候成本是做借劳务成本贷银行存款,月末可以结转成本借主营业务成本贷劳务成本吗?
你当月做了收入的,可以的,收入和成本一定要匹配。
收入和成本二级科目可以写哪些的
写具体的软件名字的
好的谢谢老师
不用客气,工作愉快。