您好,不是,银行存款是公司账上的,钱没到公账或经营者卡里,没有账, 支出 借:管理费用 贷:其他应付款

老师好!请问:公司贷款买了一台机器,发票没有开给我司,机器首期款已付(从公司账户上付的)。每月从个人(法人)账户转还款给贷款银行,银行要等贷款都付清时再开发票给我司,请问,我们这个分录,我每个月都要记,还是说等到最后供完机器时拿到票再一次记?每月扣还的贷款是从法人的账户上还的(这个是当时货款银行这样要求的,没有从公司上还款) 我现在有做的分录是: 付首期款时: 借:固定资产 贷:长期借款- **银行(分24期还) 银行存款 每月从法人账户上还款时 借:长期借款**银行 贷:其他应付款-法人账户 那货款结清拿到发票时: 借:其他应付款-法人户 货:? 另就是现在公司没有生意没什么钱,每个月的还款都是法人直接用个人的钱去还的机款。这样的分录要怎么做好?我做的对吗?
老师,内账。我们代收客户的钱付机器款(代收的钱有进公账有进私帐),有时收了30万,但后面实际支付了50万,而且约定在以后每月对应实际支付的日期还款,(比方这个月12号付了50,那下个月的12号就还2万,分十期还完),还有就是租户的所有应付费用都从这里面扣,这整个的业务可以这样子吗? 收款- 借:银行存款 贷:其他应付-客户 付机器款:借:其他应付-客户贷:银行存款 若超过之前进账金额: 借:其他应付-客户 应收账款-机器款 贷:银行存款 收每月还机器款 借:其他应付 贷:应收账款-机器款 收电费:借:其他应付 贷:主营业务收入-电费 主营业务收入-房租 其他应收 就是和这个客户的往来
老师你好,请问购买配件及维修费,对方开个体户以公司名称开了票给我,我做到了应付账款**公司,现在打款要打到法人账上去,我让对方给了法人身份证复印件和营业执照复印件,这个做付款账是做借:应付帐款**公司贷银行,还是借其他应付款**法人,贷银行,应该怎么做
前期公司采购法人用个人账户垫付了钱,我挂的往来,借:费用等 贷:其他应付款—法人 目前公司现金余额不足,这个月我准备从公账上转账到法人个人户上做一笔取现备用这种处理可以吗?还是直接归还法人垫付款? 取现备用 借:银行存款—个人 贷:银行存款—公账建行 借:库存现金—备用 贷:银行存款—个人 总觉得这个分录有些多余是吧? 是不是直接转账到个人账户归还前期法人垫付款这种处理最合适呢?借:其他应付款—法人 贷:银行存款—公账建行 请老师指导一下怎么处理是对的
老师、个人独资企业从对私账支出做账时也是向老板借款吗?这个公司都是他一个人的、没有其他股东。(比如:有些从对私支出的一些无法取得发票的费用,内账分录:借销售费用、贷银行存款(对私户)这样可以没?还是说一定要做为向老板借款的分录)
请董孝彬回答,非董孝彬老师勿扰,!!! 请董孝彬回答,非董孝彬老师勿扰,!!! 1、老师,报表重新发你了,但是不是合并报表,因为合并报表不是我合并的,是代账公司, 2、调得太离谱更容易出问题呢,固定资产、应收、存货和利润那么高,负债没有合理的比例也更假吗?看总体比例的吗
老师,麻烦一下,我家库存特别多,存在账实不符的情况,我应该怎么处理呢
请问企业所得税(季报),附报事项中,实际支付给职工的应付职工薪酬,是2季度的金额,还是1-6月的金额
老师,生产企业出口退税这个月不申报,但需要申报冲减,有一笔报关单未收汇要整笔冲减;还有一笔报关单部分收汇,因为质量问题无法提供佐证资料,先整笔冲减,在部分申报,如何操作呢,对申报增值税和税负有影响吗
老师,您好!请教一下您 就是6月份补缴了1-5月份的社保费的差额,请问这一次性补缴的差额费用是按6月份的工时来分摊呢,还是按1-5月份的工时来分摊啊? 谢谢老师指导!
老师,做再生资源的,客户说反向开票是什么意思啊
老师您好,我想问下如果企业注销时,未分类利润盈利5000左右,货币资金缴纳完所得税只剩几十块,股东的欠款其他应收款转营业外支出了,这样情况下,能正常注销吗,税务还会追究未分配利润处理问题吗
我想了解下,如果是国外的客户,我们的服务装机是在境内的,经过保税区和不经过保税区的差别。
我要咨询下,我们的客户是国外的,我们的装机服务是国内的,那我们开普票的时候还是类同内销这样开票吗?装机服务在异地的,把地点写清楚就可以吗
增值税申报表,留底有11.5万,期初未缴—5.9万,我留底到底是11.5万还是5.9万
好的老师,如果钱有部分在法人卡内,期初建帐只做法人卡内部分是吗?借 银行存款 贷 实收资本?这部分必须交印花税吗?
您好,是的呢,经营者卡可以当公账用,实收资本这个科目有金额增加,要缴印花税哈