你好,如果是第四季度的时候,1~12月份累计的话是亏损的,那就不用再交税了

老师,公司前三季度预交所得税4000,第四季度亏损了,那么第四季度所得税是不是应该不用缴纳,全面所得税汇算清缴的时候多交的所得税应该怎么处理
老师 我司是小规模纳税人,在第一二三季度利润总额都是负数了 亏了。在第四季度利润总额就为盈利了2万多,第一二三季度就不用交企业所得税 第四季度就要交500多元。那我这亏的不能做弥补回来的 什么时候可以盈利了补回这亏损
请问老师,小规模季度纳税,如果第三季度利润额50000,以前有亏损,第三季度申报企业所得税是不是就可以冲抵亏损不用缴纳企业所得税?
老师我们今年第三季度报所得税是截止9月底是盈利,弥补以前年度亏损后,还是盈利,交了所得税,如果第四季度全年纳税所得额又变成亏损了,那我第三季度交的所得税是不是就是预交税了
老师我们是小规模纳税人,以前第一季度经营都是亏损,第二季度有了利润,也计提了,可是最后申报是弥补以前亏损不用交所得税了,可是账上这个应交所得税这个数据该如何处理?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
汇算清缴的时候可以多退少补企业所得税
老师,第四季度做账跟以前一样做账就行了吧?不需要计提所得税了?
对,做账是一样的,就是不用再计提企业所得税了。
老师,汇算清缴是什么时候做?
汇算清缴是每年的3-5月份来做的
汇算清缴时是必须要退税吗?
对,如果你多交的话是需要退回来的
不退可以吗
是不是申请退税也是退回对公账户的
不退的话也可以,但是你们不就是有损失了吗
申请退,不会有麻烦吧?退的时候税局不找麻烦?
一般来说在网上直接申请就可以,税务局税务局是不会查账
退回到公户账上是吧
对,退退回到你们的对公账户里面
谢谢老师
不客气,帮忙给个五星好评,多谢,多谢!