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老师,12月我收到的进项票多,为了税负我不想认证了,但不认证成本又不够。我怎么做账呢。不认证成本就得暂估,认证的话,应交税费科目余额就是借方余额,报表又不好看,怎么弄啊,求老师指点

2024-01-05 08:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-01-05 08:43

你好,可以做账的,借库存商品或是主营业务成本, 应交税费待认证, 贷银行 做这个就可以的,没有认证的发票都放到应交税费待认证

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你好,可以做账的,借库存商品或是主营业务成本, 应交税费待认证, 贷银行 做这个就可以的,没有认证的发票都放到应交税费待认证
2024-01-05
您好,简易计税,这个是不能抵扣的
2021-08-31
你好,销项税额进项税额都没有在12月份做结转吗
2022-02-12
同学你好 不勾选那就计入待认证抵扣进项税
2023-09-01
你好,进项税额转出就是进项税的抵减,相当于进项税负数,剩下进项税里就没有这部分了
2022-05-08
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