您好,数量填1,日期填2023.10.1到2023.12.31这个期间哪一天都行,名称是买卖合同这种
老师好,图片红色框的意思是什么呢?然后蓝色框那我应该怎样填呢?是做21年企业所得税汇算清缴的基础信息表的
给个印花税的填报程序,采集不了信息是要手动填入嘛,这个计件金额怎么填?
老师,我们没有认定印花税,但是第四季度有印花税申报,我点击按期采集,不能填写信息,我点击按次采集可以有信息显示,我问一下我该怎么填写计税金额,以什么为准
老师,您好,印花税申报的时候,信息采集新增税目,在按期申报里面找不到相应的税目怎么办?
老师您好,这个印花税信息采集的红色方框里的怎么填,按什么填
老师 我们单位和另一个单位想一起买一个冰柜 共用 储藏氢气瓶 想问一下会计上怎么处理比较好
老师 公司要注销了,报表也跟干净,现在问题是未抵扣哪里加税合计20多万(13%)未抵扣的发票。公司已经停产了不对外开票。注销会不会被发现。
小规模,研学公司,收取课程服务费,其中有用1餐,餐厅是和别人合作的, 有2种情况 第一种 公司给客户开用餐费和课程服务费,第二种情况 餐厅直接开给客户 款又打给公司, 第一种 做的 借银行存款10 贷 主营业务收入 6 代收代付 预付款 4 这么做对吗? 第二种 怎么搞,要依哪种才是对的?
承租⼈的下列会计处理中,正确的是()A.将该租⼊资产作为⾃有固定资产⼈账B.将该租⼊资产的维修费⽤予以资本化C.不对租⼊的资产计提折旧和减值处理D.发⽣的可变租赁付款额计⼊当期损益老师这个题为什么选C?D错在哪里
您好,老师,这个A选项应该怎么理解呢?
银行存款对不上并且之前的会计没有做,做了个银行余额调节表,那分录应该怎么做呢
研发支出,费用化支出,可以转库存商品么
企业个税手续费返还10000元金额为9433.96元税金为566.04那么企业所得税按照10000作为收入还是9433.96呢?记账:借银行10000贷其他业务收入9433.96税金566.04
教培机构,小规模纳税人,一个月一百万以内的开销,做账的话,用金蝶精斗云够用不,如果说后期公司因为运营的好,收入增长,必须变更为一般纳税人的话,是需要更换财会系统的是不?季度收入是需要满多少才会变成一般纳税人来着?
老师,我是新公司首单退税,现在货已经出了,在等收汇,因为是托收,货款可能要两个月以后才能收到,请问我出口发票什么时候开?是现在还是等收汇以后?
这个应税凭证书立日期填什么呢
您好,您就填2023.12.1吧,季度内的时间都是可以的
我这个计税金额是按季报里的收入额来填的,怎么不对吗
您好,销售和采购都要申报的,这个框只是提醒,确认数据没错就可提交申报
您好!我12点以后外出了,留言我会在晚上回复您,谢谢您的理解和宽容~