你好这个应该是你有原材料啊,或者说在建工程之类的。
7月接手,小规模, 资料: 1. 7月前的 0申报税表, 2. 现今流量表(数据都是0),利润表(数据都是0), 3. 资产负债表(货币资金-3w) 4. 银行真实存款1w 建账: 期初设置,为了和拿到手的资料一致,银存1w,现金-4w;其他应付款-3w(这样建账对吗?) 以因为货币资金不能是负数, 第一个分录, 借:现金4w;贷:其他应付款4w 这样其他应付款科目贷方1w,以后怎么方式 把账做平?
我2019年没有库存商品入库。只做了销售商品和结转销售成本。现在才发现没有暂估入库存商品。所以我资产负责表库存商品是负数。现在2021年我暂估一笔这库存商品负数那库存商品就不是负数了吗?可是我的资产负责表存货还有在产品是负数。我要怎么调整?因为我是建筑行业。我们设计工程施工科目劳务成本科目。存货里我们有原材料库存商品工程施工劳务成本。我要如何把存货和在产品调整成正数?存货和在产品是不能是负数的
小规模纳税人建筑公司,实行的是2013年小企业会计准则,我听实操课一个老师说,现在要实行新的收入准则做建筑公司的账务,但是我的财务软件里面没有合同履约成本,合同结算,合同资产,合同负债科目啊?要怎么加一级科目啊
老师,企业去注销,有一些科目还有余额怎么办,比如货币资金,其他应付款,预收账款,固定资产原价这几个科目。现在要搞出一个资产负债表。但是我做不了账没有软件。我能直接填期末余额为0吗?会不会被税局问。这几个科目会影响了哪些科目我可以直接改数据的就是不列会计分录了做账了直接填资产负债表?是小规模公司
老师,我们是房地产开发企业,做账的时候并没有用到存货这个科目,刚打出来的资产负债表,存货有数据是怎么回事哈
与原蓝票一致票种的纸质发票,电子发票,怎么选择
您好老师,四方协议怎么做凭证,我们公司只跟其中一方有欠款,其他三方账都是平的。
老师,一般纳税人公司之前用代账公司做账,交接时代账公司做的账太乱,数据错误太多,要怎么交接,交接过来怎么再做账
郭老师,员工仲裁,拖欠工资,除了工资,后面又补了钱,补的这部分,之前没报个税,要做什么科目,个税要怎么申报
学了中级会计,在税务师考试最后一个月的备考财务与会计和涉税法律精讲课程还只看了一半还要看精讲课程吗?可以直接刷题过吗?感觉看完时间不够了,请大神老师给出最优建议。
收到对方公司的货款,和对方败诉承担的诉讼费用,诉讼费记入什么科目
working papers 是什么意思在审计里面
老师您好,企业所得税填报表里的事项一,已计入成本费用的应付职工薪酬和实际支付给职工的应付职工薪酬应该怎么填?如果在已计入成本费用的职工薪酬这里填写应付职工薪酬贷方累计额,但是贷方的应付职工薪酬里不是包含计提的工资和计提的公积金等的合计数吗,但是申报个税的数额只包含计提的工资,按照个税填和应付职工薪酬贷方累计数不一致呀
我们有一笔劳务费是第三方公司代发,如何做账
老师,企业从工业企业转型为服务企业,经营范围也变更了,是否需要变更企业名称
2021年用过原材料,但是在2023年出现财务报表存货出现数据。这个应该怎样改过来?
你好,你可以看一下你的原材料或者地质易耗品这些。看他们有没有余额,或者你直接看你的余额表就好了。
应该怎么做把资产负债表这个存货这里的数据清零
,你好,这个建议你先看是什么原因形成的,然后才能确定用什么方法。
是以前收到的发票做了原材料
你好,那你这个原材料还在不在嘞?有没有领用?
收到进项发票,做了这样分录 借:原材料 应交税费—进项税 贷应付款—xx公司
你好,你这个原材料有没有领用?
我只是收到进项发票这样做了分录。是别人挂靠在我公司
你好,是这样子的,你要领用了才去减少这个原材料,如果没有领用是会有金额在的。
如可能是没有做领用这笔分录。 应该怎么做领用分录
你好,这个就要看你用到哪里去了。
我公司是建筑行业一般纳税人。 别人挂靠在我公司开票,我收到对方给我进项发票,应该怎么做
,你好你这个当做你们公司有这个业务就好了。
那应该怎么做这个分录?
你好,借,原材料应交税费,应交增值税进项税额贷。银行存款或者应付账款。
领用分录不要做吗不做的话这个原材料又进了存货
你好!领用的要做,关键领用看你用到哪儿了