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老师,10月份有开进来发票,是固定资产,后面12月份发现发票开成普通发票,重新开的专用发票。我做12月份的账是冲红重新做,还是把正确的发票直接放到10月份里面呢?

2024-01-05 13:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-05 13:42

同学 你好 这个要根据发票重新入账,重新入增值税。 补提折旧就可以了。

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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