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老师,10月份有开进来发票,是固定资产,后面12月份发现发票开成普通发票,重新开的专用发票。我做12月份的账是冲红重新做,还是把正确的发票直接放到10月份里面呢?

2024-01-05 13:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-01-05 13:42

同学 你好 这个要根据发票重新入账,重新入增值税。 补提折旧就可以了。

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同学 你好 这个要根据发票重新入账,重新入增值税。 补提折旧就可以了。
2024-01-05
您好 如果10月份已经对固定资产的发票进行了账务处理,但后来发现发票开成了普通发票,而现在有了正确的专用发票,那么应该根据以下情况分别处理: 1.如果在12月份之前没有对10月份的账务进行处理,即10月份的账务分录还没有执行,那么可以直接将正确的专用发票放到10月份里面,并重新制作相应的账务分录。 2.如果在12月份之前已经对10月份的账务进行了处理,且已经支付了款项或者进行了其他账务结算,那么需要先冲红10月份的账务分录,然后再将正确的专用发票放到12月份里面,重新制作相应的账务分录。
2024-01-05
在2月份开红字发票时红冲收入。
2024-02-19
对的,同学,流程是没有问题的
2023-11-02
你好,同学,对的,就是你这个思路
2023-05-09
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