同学您好,是营业外收入里
老师好,小规模纳税人计入的增值税,因为免税了,应该转主营业务收入还是营业外收入
请问一下:从4月小规模纳税人免税,那我在做账时:是直接只记主营业务收入,不计提销项税额了,还是要记税额,后面转入营业外收入呀
现在小规模开票免税,那免税要入营业外收入~免税收入吗?还是直接借:银行存款 贷:主营业务收入?
小规模30万以内季度免增值税,销项税额转出是转到营业外收入里面吗?
老师:小规模销项免税不发转到主营业务收入还是营业外收入里呀
朴老师,残保金申报数据是依据什么申报的?
请问老师,我们公司支付境外公司咨询费,代扣代缴增值税后,是否能按代扣代缴的增值税抵扣我们境内业务的增值税,相当于作为进项税抵扣?有政策依据吗?
订单品名是SMD IC,翻译成中文开发票可以是贴片 IC吗
支出很大,收入很小,税务报表怎么报才对,其他应付款挂账10万,主营业务收入才1万,怎么看起来报表不正常?这合理吗?
老师,我是一个中间商,我从客户那里拿到10万收入,然后我再把这个业务给下家坐,成本9万,我赚1万,这个9月成本是个人提供的服务,没有发票,不申报个税,有什么办法能税前扣除吗?给税局提供证明材料啥的可以啊
我们一般纳税人 九月份报八月份的税的时候,勾选认证的时候,进项票都必须得是八月份的票吗?九月份的时候开的,能在当月认证吗?
企业所得税预缴申报表更新了,我们是给境外单位提供信息系统服务,进行跨境应税行为免征增值税报告填写了,增值税进行免税收入申报了,那么,更新的所得税表单我们要额外填什么吗
我是出纳,之前对公的活都是一个叫萱萱的老板秘书干,这回对公对账算成本的活都成了我的活,压力好大,萱萱和我说要不你和老板说,涨工资不要你就离职,我该咋办啊,来这家单位做了好多事,好多在我工作以外加的,老板本身就想让我走,那个活之前都是萱萱干,又和对公单位对账,又看剩余多少没送了,又弄单位的成本又出库入库,她嫌我做的不好还让我做,给我增加活咋办啊,今年34岁了,在北京大龄未婚女,这不难为我?睡不着,咋办
老师你好,为啥我这个就要交残保金啊,就1名员工啊
董孝彬老师,借库存商品265.49万,借应交税费-进项税额34.51万,贷其他应付款200万,贷应付账款/银行存款100万,老师把进项税额填写资产负债表那栏呢?
印花税不是含税的吗?我就做到主营里了
学员朋友您好,的问题是增值税还是印花税?
增值税销项,我意思是,我以为印花税是按含税金额算的,我就把免的销项做到主营里去了
同学您好,可以红字冲回原分录的,原科目负数表示的,蓝字登记正确的