你好,同学 借原材料10000 贷其他应付款-定金5000 其他应收款-运费1200 银行存款3800

分析经济业务,编制会计分录 ⒈将库存现金5000元存入银行。⒉从M公司购进甲材料5吨,单价1000元,购进乙材料3吨,单价1200元。M公司为本单位代垫上述材料运费800元(运费按材料重量比例分摊),材料已到,价款及运费暂欠。⒊以银行存款5000元预付供应单位S公司丙材料购料款。⒋从供应单位A购进甲材料8吨,单价1200元,A单位代垫运费400元。材料已到,以银行存款8000元偿还价款及代垫运费;余款2000元,开出商业汇票一张抵付。结转甲材料的采购成本。⒌出售产品总计4500元,货款收存银行。⒍厂部管理员王×借支差旅费400元,以现金付讫。⒎到期商业汇票1张,面额5000元,兑现后全部转存银行。⒏以银行存款1200元预付一个季度的包装物租金。
资料:FG公司2019年2月份发生如下经济业务(涉及运输费均不考虑增值税):(1)从日盛公司购入甲材料1100千克,每千克20元;乙材料900千克,每千克15元,甲乙材料价款共计35500元,支付运杂费4800元,增值税的进项税为5680元。材料尚未到达,货款运杂费及税金已用银行存款支付。(运费按材料重量比例分摊)(2)从新星工厂购进丙材料4800千克,每千克40元,发生运杂费2400元,增值税进项税30720元,款项采用商业汇票结算,企业开出并承兑半年期商业承兑汇票一张,材料尚在途中。。(3)以银行存款向海河公司预付购买材料货款186000元。。(4)企业收到海河工厂发运的乙材料,尚未验收入库。该批材料价税合计为185600元,增值税率为16%,运杂费1200元。除了冲销原预付货款186000元外,其余以银行存款支付。(5)月末,本月采购的甲乙丙三种材料均以验收入库,计算并结转已验收入库甲乙丙材料的实际采购成本。。要求:根据上述经济业务编制会计分录。具体步骤怎么算写一下
资料:FG公司2019年2月份发生如下经济业务(涉及运输费均不考虑增值税):(1)从日盛公司购入甲材料1100千克,每千克20元;乙材料900千克,每千克15元,甲乙材料价款共计35500元,支付运杂费4800元,增值税的进项税为5680元。材料尚未到达,货款运杂费及税金已用银行存款支付。(运费按材料重量比例分摊)(2)从新星工厂购进丙材料4800千克,每千克40元,发生运杂费2400元,增值税进项税30720元,款项采用商业汇票结算,企业开出并承兑半年期商业承兑汇票一张,材料尚在途中。。(3)以银行存款向海河公司预付购买材料货款186000元。。(4)企业收到海河工厂发运的乙材料,尚未验收入库。该批材料价税合计为185600元,增值税率为16%,运杂费1200元。除了冲销原预付货款186000元外,其余以银行存款支付。(5)月末,本月采购的甲乙丙三种材料均以验收入库,计算并结转已验收入库甲乙丙材料的实际采购成本。。要求:根据上述经济业务编制会计分录。请写好了在回答
写会计分录,要写明细.1.接受投资的厂房一幢价值300000元。2、资本公积50000元转增资本。3.向银行借款3年的借款20000元存入银行。4.用银行存款归还8个月的借款5000元。5.从银行提取现金1000元备发工资。6.购进甲材料3000元,乙材料2000元,增值税650元,运杂费200元,材料未入库,开具商业汇票支付。(根据材料的买价分配采购费用)7.上述材料已入库,乙材料在运输途中发生合理损耗300元。8.开具转账支票偿还前欠星光公司货款6000元。9.与星河公司签订购料合同,用银行存款预付货款10000元。10.预付货款材料运到,增值税发票上注明价款8000元,增值税1040元。11.收到退回付款货款。12.财务部用现金购进办公用品300元13.用现金发放工资35000元。14.用银行存款支付水费,车间用5000元,行政管理部门2000元。15、分配本月电费,车间3000元,行政管理部门3000元。16.采购员王念预借差旅费2000元。17.采购员王念回来报销差旅费2300元,单位用现金补付。
写会计分录,要写明细.1.接受投资的厂房一幢价值300000元。2、资本公积50000元转增资本3.向银行借款3年的借款20000元存入银行4.用银行存款归还8个月的借款5000元5.从银行提取现金1000元备发工资6.购进甲材料3000元,乙材料2000元,增值税650元,运杂费200元,材料未入库,开具商业汇票支付。(根据材料的买价分配采购费用)7.上述材料已入库,乙材料在运输途中发生合理损耗300元。8.开具转账支票偿还前欠星光公司货款6000元。9.与星河公司签订购料合同,用银行存款预付货款10000元。10.预付货款材料运到,增值税发票上注明价款8000元,增值税1040元。11.收到退回付款货款。12.财务部用现金购进办公用品300元13.用现金发放工资35000元。14.用银行存款支付水费,车间用5000元,行政管理部门2000元。15、分配本月电费,车间3000元,行政管理部门3000元。16.采购员王念预借差旅费2000元17.采购员王念回来报销差旅费2300元,单位用现金补付。
企业2024年开业的,还没有实缴,实收资本要填金额吗?购买的机器没有发票能算在实收资本里吗?
企业购买的固定资产没有发票怎么入账
什么样的企业属于小规模公司
老师需要缴纳印花税的购销合同包括哪些?无论买什么都缴纳吗?比如公司1、买车房,2、买员工福利盒饭3、买软件产品4、买的办公用品?有点懵
老师请问一下发票代码和发票号码在哪里看
老师,我们23年销售的固定资产,当时没有开具发票,也没做无票处理,25年开具卖固定资产的发票,税务局让在23年补无票收入,请问老师,我23年补无票收入的话,是不是还得补增值税啊。补增值税还得有滞纳金吧?
老师,您好!我报税不成功,是什么原因啊
老师,我用法人个人账号微信扫码登录,我找不到个人中心,备案收益所有人信息,这种情况该怎么办啊
老师,我用法人个人账号微信扫码登录,出现这种情况要怎么办啊,备案收益所有人信息
苗圃的个体每个月开票30万以内也是不用交税的吧
其他应收款-运费1200 这个后面怎么平掉?
这个运费是他们承担的 从他们货款中扣除而已
这样的话,10000直接扣除的 借原材料10000-1200 贷其他应付款-定金5000 银行存款3800
还有未付款3800元没做分录 你的意思是原材料入库按8800元入库吗
借原材料10000-1200 贷其他应付款-定金5000 应付账款3800 按照8800入库 3800体现在应付账款科目