借其他应收款贷库存现金。
高新机械公司2X19年12月份发生下列有关期间费用的会计交易或事项,根据所蛤资料,按照记账凭证的要求编剩专用记账凭证。 1.生产部主任赵全章经批准参加新技术交易博览会,填制金额为6 000元的“借款单”,出纳员以现金付讫。 2.采购员王彩萍出差归来报销差旅费。➊填写“ 差旅费报销单”实报金额3 500 元,附单据5张,其中包括1张住宿费增值税专用发票上注明:价款1 500 元,税额90元;❷同时交回余款现金500元,结清原借款。 3.车间主任刘安全出差归来报销差旅费。1 填写“差旅费报销单” 实报金额5300元,附单据6张,其中包括1张住宿费增值税专用发票上注明:价款2 000 元,税额120元::❷扣除原借款外另找付给刘安全现金700元,结清原借款。 4.向本市翔远油品公司购进润滑油并验收入库。➊收到的增值税专用发票 上注明:数量50桶、单价20元、价款1 000元,税额170元;❷签发金额为1170 元的转账支票付讫:❸填制“现金报销单”报销市内运杂费并以库存现金付讫。 有没有那个好心的老师帮帮忙(帮忙的老师最帅最靓了)
项目一:货币资金业务原始票据任务1:2019年12月1日,哈尔滨红叶家具有限公司财务部门开出现金支票一张,从银行提取现金10670元用于发放工资。要求:填写现金支票、盖章、编制记账凭证(提供现金支票1张)任务2:2019年12月4日,哈尔滨红叶家具有限公司出纳员将收到的现金5963元销售材料款存入银行。要求:填写现金交款单、识别银行返还联次、编制记账凭证(提供现金交款单1张)任务3:2019年12月4日,哈尔滨红叶家具有限公司销售部高盼盼出差预借差旅费3600元,参加产品谈会公司以现金支付。要求:填写借款单、相关人员签章、编制记账凭证借款单年月借款部门姓名事由借款金额(大写)万佰拾元角分部门负责人签署借款人签章凡借用公款必须使用本单二、第三联为正式借据由惜款人和单位负责人签章三、出差返回后三天内结算单领财务经理审核意见根据以上做会计分录
车间主任赵全章经批准参加新技术交易博览会,填制金额为6000元的借款单,出纳员以现金付讫
苏州东山精密制造股份有限公司发生以下经济业务,请编制会计分录(每题5分,共100分)。(1)向银行申请取得三个月的借款300000元,年利率6%,款存入存款账户。(2)以银行存款5万元作为定金,预付采购材料货款。(3)从银行提取现金80000元发工资。(4)车间主任王明预借临时用款1000元。(5)用存款支付本月水电费,其中车间1600元,厂部800元。(6)以银行存款支付到期商业汇票16000元。(7)支付本月借款利息共3100元。(8)厂长报销差旅费910元,以现金支付。(9)张某上个月原借1000元退还现金。(10)开出转账支票,支付地方税务局5000元的税收滞纳金。(11)收到信诚公司投资10000元存入银行。(12)用银行存款向“希望工程”捐款20000元。(13)从银行提取现金1000元,备作零星开支用。(14)交纳企业代扣的个人所得税12000元。(15)以银行存款支付产品展览会费20000元。(16)收到天泰偿付的前欠货款1800元。(17)将超出现金限额的现金交存银行20000元。(18)出纳开具现金收据一张,收职工王军押金1000
(14)开展经营活动过程中发生相关办公费用480元,款项通过银行存款账户支付。(15)为开展经营活动发生城市维护建设税100元,教育费附加60元,企业所得税56元。(16)在开展经营活动过程中交纳城市维护建设税100元,教育费附加60元,企业所得税56元,款项通过银行存款账户支付。(17)为经营活动所使用的固定资产计提折旧14400元。(18)按照规定报经批准报废一项固定资产。该项固定资产的账面余额为13400元,已计提折旧12600元,账面价值为800元。(19)处理报废固定资产时发生相关费用70元,款项以银行存款支付。(20)按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位款项5000元,款项以银行存款支付。(21)按照规定计算出应对附属单位的补助金额为31600元,款项尚未支付。(22)通过银行存款账户支付上一会计期间记入“其他应付款”科目的对附属单位补助款项31600元。(23)现金账款核对中发现库存现金短缺3元。(24)经核实,现金账款核对中短缺的3元库存现金属于无法查明原因,报经批准后予以核销。为该事业单位编制相关分录
老师您好,请问洒水车是否需要缴纳车辆购置税
老师,个体户应纳税所得额不超200万减半增收,是季度可以享受吗
老师,我最近找了个工作,一个地方,一个老板开了2个店,一个是36间房的酒店,一个是4000多平米的卖厂,就招了一个会计,酒店一周去一次,主要再卖场,我咋感觉每天特别累,忙不完。琐事一堆,开票,付款,做账内账,外账。我想提出来。不接酒店了。
老师好 想问下 去年的一笔收入 按照未开票收入入账 今年要求补开发票 请问如何做账呢
老师,我们公司给别人公司3486的租赁费,他们让我们那税点,一个点,是什么意思
你好你好,我是小微企业,科技局的一个研发项目,专款专用,剩余部分自筹。这些分录怎么做?
假如说前面确认递延所得税资产就是贷方是其他综合收益。但是后面应有余额是递延所得税负债也就是递延所得税费用。 那前面这个其他综合收益要怎么办呢?需要冲掉吗?还是说就直接确认这个应有余额的递延所得税负债这个数呢?感觉这个数也不太对呀。
有限合伙公司成立下属有限公司,注册资金有限合伙公司要一次性投入到下属有限公司,还是可以分批次存入注册资金
老师,请问开的发票是免税的,那我做账要体现税额吗?
老师好!请教:企业半路建账的话需要收集之前的业务财务数据吗?注册实缴资金科目要不要加上呢