你好,可以的,库存商品下面分几个货品明细。
老师你好。商品暂估入库是借:库存商品,贷:应付账款暂估吗?
暂估入账发票未收到款已付,付款 借:预付账款*i 贷:银行存款 暂估:借:库存商品 贷:应付账款-暂估入账 ,现在月初红冲暂估入账 借:库存商品 贷:应付账款-暂估入账 收到发票 借:库存商品 应交税费- 怎么做了呢
暂估的库存商品,暂估了好几个货品,可以直接借库存商品暂估贷记应付账款暂估吗?
老师:你好 请问下暂估的可以按照以下这样做吗 本月暂估入库:借:库存商品 10 贷:应付账款-暂估10 结转销售成本:借:主营业务成本 10 贷:库存商品 10 次月实际入库:借:库存商品10 贷:应付账款-供应商10 同时冲暂估:借:库存商品 -10 贷:应付账款-暂估 -10
暂估库存商品,为什么贷 应付账款—暂估入库 而不是 借库存商品—暂估入库
老师,请问下长投下合并企业相互交易,非合并企业之间相互交易,未实现内部交易有什么区别么?内部交易发票开具是怎么开的呢,是未实现前和正常销售货物转移等来辨别拥有权转变为界么?
超市每天上货的表格模版 发一份
能不能发一张超市货物的固定资产表格
我想咨询一下,利润率15%;年饱和800万,从资本回报率可以卖多少钱?
老师:会计信息采集审核通过后,还可以更改吗?,因我把之前的公司的从业年限填了,但没够5年,后面公司的工作年限没增没填,报不了中级
公司账上的应付账款,支付了货款,发票确定收不回来了,造成应付账款一直负数,怎么平账没有风险
如果一年内有几笔实缴投资款,工商年报的实缴金额要一笔一笔分开写,还是合计
老师,您好,我想向您请教一下,员工离职后,在自然人扣缴端里面,除了把人员状态设置为非正常,和填写离职时间,在保存后,是否还要再点击报送?
老师,请问代发工资问题,就是我们开票给对方电建,但是他们应该付给我们的款,但是大部分款因为现在都直接代发工资给工人了,那么因为我们其他也有实际工资都有申报的,就是申报工地上面在职人员,对方电建要求要做这么多代发工资,如果都报,工资比例太高了。这个不申报有什么影响吗?
请问老师,面试服装销售公司应关注哪些问题
公司进的原材料和制造费用,借生产成本贷记原材料制造费用然后借库存商品贷记生产成本?
你好,比如 1.借原材料 贷银行存款或者应付账款 。 2.生产:借制造费用-材料费 制造费用- 水电费 制造费用- 工资 制造费用-折旧费 贷累计折旧 银行存款 原材料 应付职工薪酬-工资 。 3.月末结转:借 生产成本贷 制造费用-材料费 制造费用- 水电费 制造费用- 工资 制造费用-折旧费 4. 完工做 :借 库存商品贷生产成本 5.销售: 借银行存款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 借主营业务成本贷库存商品
问题是,这个公司是新公司,还没有开始生产,另一个公司是老公司,老板不想用这个公司了,想把这个公司的业务都转新公司,现在正在转的路上,进了原材料可都是老公司用了,开票又是新公司开票,人工也都没有在新公司申报。料工费就不全。料工费除以生产量就是单价,问题是没有生产量。也没有人工费。转的过程有多少就做多少可以吗?没有人工也不用管就可以。借库存商品贷记原材料就可以把
你好,这个就要按照你们实际的情况来操作哦
我以前都是把原材料开到老公司。因为也确实是老公司用了。这样开发票开了一年了,今年想彻底把老公司不用了,就不想开过去发票了。就直接新的公司做账就可以,但是没有正好的事。
你好,老公司不用了,就直接新公司做账吧。