你好同学,采集后提交了没
财产和行为税我们只申报印花税,已经采集过税源,为什么申报时在印花税前打勾不行,全选又体现当前无可申报属期呢
老师,怎么采集财产和行为税的纳税申报啊?我那边的话,申报列表里面那个印花税仅仅就印花税就已就就够了,然后我还要怎么采集?
财产和行为税纳税申报表,这个要怎么申报?印花税税源采集我已经采集了就是没有申报???
老师,我们公司按期应申报里面没有印花税,之前也没有申报过印花税过,我点击如下:其他申报--财产和行为税纳税申报--印花税(提示所选申报表当前属期无可申报的税源信息!请检查该属期是否已申报或未采集税源。如需检查或采集税源,请点击【税源采集】,直接进入当前税种采集页面。)---- 我改为综合申报点击如下---印花税税源采集---进去点击按此请问是这样吗?
印花税税源采集,已采集未导入,是不是财产和行为税纳税申报表(印花税)就申报不了
老师麻烦问一下汇算清缴补提的工资需要填在哪一项?
老师,我工资给法人调到9000了,他的公积金要往上调吗
老师,工商证书没有到期,可以换证让有效期为长期吗
老师你好,內帐产品成本含税价格对吗,一般纳税人
一般纳税人企业外购进来一批商品用于给客户送礼,购进时取得的是增值税普通发票,用于送礼,增值税是否需要视同销售申报增值税?
老师你好,一般纳税人企业,本月有销项税14545.49,没有进项税,有留底税额5466.15,这个增值税怎么做账务处理,分录怎么做,我是这样做的,有收入是借应收账款176162.03,贷主营业务收入161616.54,贷应交税费应交销项税额14545.49。月末结转增值税:怎么做,这种情况,新手小白,请老师说的详细点
公司刚买的车35万,是可以一次性入费用吗?不用按固定资产折旧摊销入账吧?
你好,请问我是公司会计,但是企业所得税年终汇算是包给税务师的人做的,我是办税人对方要拿我的号码进电子税务局申报,这样对我有没有影响风险因为公司年终汇算也存在风险?还是添加对方用对方自己身份进去电子税务局申报呢?
老师,24年9月份的发票,还可以报销吗?
老师 交接申报表和账套里的报表不一样 这要怎么办呢
提交了啊 你看第一张图片显示的本属期已经采集完了
电子税务局印花税税源采集时,进入印花税“印花税信息新增”页面,选择“税款所属期起”“税款所属期止”“申报属性”后点击“提取信息”按钮,再根据当期应税情况填写“税目”,并且需要准确填写相应的“计税金额或件数”、“减免性质代码和项目名称”等字段信息。其中: (一)按次申报的税目,直接点击提取信息,在税目栏后方下拉框箭头内选择正确的税目,输入所需申报税目的计税金额或件数,点击保存,完成税源信息采集。再回到财产和行为税合并纳税申报主页面,选择相应所属期,勾选印花税税种,点击下一步,确认信息无误后点击申报。 (二)按期申报的印花税税目需在系统内有税费种认定才能提取相关信息
你看一下,咱们的税费种认定是信息是按季还是按次,还是按月?
是按期申报的。一个买卖合同 一个营业账簿
一个营业账簿 ,这个资金账簿是按年申报的,期间是2023年1月1日至2023年12月31日才对。
可是这个税款所属期没法选择 还有申报类型
你好同学,第一行的所属期应该是2023年1月1日才对。申报类型应是按年申报。
难道不是在这后边录入,是要自己新增税源吗
在后边录入的话 进去没法选择
新增税源试一下。现在这个期间不正确应是一个主要原因。
而且我如果自己新增的话 进去也只有按期申报和按次申报 没有按年申报可选
让税局增加税种吧。因为按次申报,就等于2024年的业务。应是税局没有给您增加上。
我在想是不因为我没有填应税凭证的名称 这个要怎么填呢
营业账簿是按年申报,咱们就没有那个选项,没法填。
这个营业账簿,按次是可以申报的,你可以试一下,在所属期2023年采集后,能申报不能。 正确的作法是按年申报。