你们应该是受托代理负债,丙方做捐赠收入的哈

老师,我们企业的情况是这样的,我们地区有废弃的煤矸石矿山,我们集团跟政府合作,把煤矸石山开采再利用,然后煤矸石山下面的地,我们整理之后用作赛车或者卡丁车的场地,我们这个子公司主要是用这个场地玩卡丁车,我们取得的卡丁车票的收入就算是我们的主营业务收入了,但是现在这个地的使用权我们还没有拿到,因为我单位现在还没缴纳过土地使用税呢。这个土地使用税先不交,之后是不是有滞纳金啊?如果现在交的话,应该怎么核算土地面积呢? 然后我们单位购入了10辆卡丁车,跟第三方合作,营业额扣除油钱和修理费之后的钱我们公司和第三方分成,散客的收入,由第三方全额收取,然后按周跟我们公司结算,我们按月给他们开发票。我按周取得收入时,借:银行存款,贷:预收账款对吗?月末的时候按第三方给我们的营业额,我们给第三方开代理费的发票吗?如果开代理费的发票,我应该怎么做账呢? 还是开娱乐项目卡丁车的发票呀?然后我用这个发票入账,借:预收账款,贷:主营业务收入+销项税呀
老师早上好!我们公司有一个项目(该项目是和甲方(土地是甲方原来使用的,因项目需要,现由甲方负责办理土地审批由这个项目使用,我们出资金并进行成本核算)合作经营的,那我公司对甲方审批下来的土地需要作帐务处理吗?会计分录怎么做?现我公司又单独与第三方又签了合作协议,收到第三方转入的合作款又如何出帐呢?老师,我对这些问题有点朦,不知道如何下手,还请老师帮忙理清一下思路,谢谢老师!
我们代一个非盈利组织代收会员费及捐款,也代付他们支出,因为金额较大,我们怕税务找我们,我们直接找了专管员,问了这个问题,我们双方只挂了往来,专管员强烈要求,我们原路返还收款。因为好多笔散户付款,该组织也给这些散户开了会费发票。退款也很麻烦。我们现在也不知道该怎么处理这个事情比较圆满。该组织咨询了一些专家,说是签一个合作协议,这个我们每一笔收款都作为该组织现金投入,要我们收据盖章。然后等他们账户下来之后说明因为项目没有通过,款项通过公户退给他们。这样可行吗?当时咨询专管员时特别强调要我们按每笔退回。
位手市区的医药制造上市公司甲为增值税一般纳税人。2021年甲企业实现营业收入100000万元投资收益5100万元;发生营业成本55000万元、税金及附加4200万元、管理费用5600万元、销售费用26000万元、财务费用2 200万元、营业外支出800万元。甲企业自行计算会计利润为11 300万元。2022年2月甲企业进行2021年所得税汇算清缴时聘请了某会计师事务所进行审核,发现如下事项: (1)5月接受母公司捐赠的原材料用于生产应税药品,取得专票,注明价款1000万元、税款130 万元,进项税额已抵扣,企业将1130万元计入资本公积,赠与双方无协议约定。 (2)6月采用支付手续费方式委托乙公司销售药品,不含税价格为3000万元,成本为2500万元,药品已发出;截至2021年12月31日未收到代销清单,甲企业未对该业务进行增值税和企业所得税相应处理。 (3)投资收益中包含直接投资居民企业分回的股息4000万元,转让成本法核算的非上市公司股权的收益1100万元。 (4)对甲企业50名高管授予限制性股票,约定服务期满1年后每人可按6元/股购买1000
[资料]甲企业是乙企业的主要原料供应商。乙企业2×20年上半年就因资金链出现问题,资金面临严重缺口;下半年经营状况也出现了问题,导致当年严重亏损。根据这种情况,甲企业于2×20年年底将应收乙企业的9000万元的销货款计提了10%的坏账准备。2×21年6月,乙企业积欠的应付购货款9000万元仍无力偿付,双方签署了债务重组协议。根据该协议,2×21年630乙企业用持有的丙公司债券予以偿还。该批债券在企业被分类为以摊茶成本计的金融资产,账面价值为6002万元(其中,面值6000万元,未摊销溢价2万元),(重组日该批债券的公允价值为6100万元。甲、乙企业分别支付6万元和4万元的相关费用。企业将受让的资产作为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。其他资料略人实行动[要求]根据上述资料,进行如下会计处理(金额单位用万元表示将相(1)分别进行甲企业、乙企业债务重组日的账务处理。让给债权人,(2)说明此项交易对甲企业、乙企业当期税前利润的影响。为贸本修丁(3)指出此项交易对2×21年6月末双方资产负债表中有关项目报告价值的影响
我们公司2025年12月23拍了一块土地,什么时候申报城镇土地使用税
老师,早上好,请问下,25年一月出口的,现在被税局抽查备案单证,发现委托报关协议货物名称,HS编码,提单号,全部不一样,这个要怎么处理呢
报销管理层人员外出学习的路费计入什么科目
对公账户发工资给员工必须进入个税系统吗?有对公发工资不进去个税系统的还行
老师,个体工商户需要按季度申报吗
老师,我们是餐饮品牌公司,入驻了河马平台,所有的加盟商的款都收到我们这里,我们开票给河马,然后我们再把这部分收入扣除服务费后转给加盟商,但是说的是其他加盟商入驻进去不需要办理营业执照这些,所以加盟商没法开票给我们公司,这块怎么处理更好呢
一般纳税人劳务可以开3个点吗
老师我房租发票25年年底开的发票,但是26年的房租,在25年怎么做分录
朴老师,我公司通过公户打款给法人股东的私人帐号,该股东用款项去充单(付快递费),但是开不了发票,账上就一直挂着往来-股东欠款,这该怎么办呢?
第一行填成本费用的贷方累计数,包括工资,社保,公积金,交易经费等 第二行填应付职工薪酬的借方累计数,仅工资 老师,季报企税这么填对吗?
如果对我服务满意的话,可以给我一个五星好评哦
好的,谢谢老师
加油哈,同学,等你的好评哦