高炮广告牌 总费用:103万 其中,带电高炮2个:x 万,不带电高炮1个:y 万 会计分录: 借:广告费用 - 高炮广告牌 103万 贷:银行存款 103万 广告位 总费用:51万 会计分录: 借:广告费用 - 广告位 51万 贷:银行存款 51万 立式灯箱 总费用:10万 会计分录: 借:广告费用 - 立式灯箱 10万 贷:银行存款 10万 横式灯箱 总费用:16万 会计分录: 借:广告费用 - 横式灯箱 16万 贷:银行存款 16万 审计费和监理费 总费用:10万 会计分录: 借:管理费用 - 审计费 7万 借:管理费用 - 监理费 3万 贷:银行存款 10万 配电工程(包括工程款和费用) 总费用:9万(其中,工程款7万,其他费用2万) 会计分录: 借:在建工程 - 配电工程 7万 借:管理费用 - 其他费用 2万 贷:银行存款 9万 设计费(未付) 会计分录(当设计费实际支付时): 借:应付账款 - 设计公司 7万 贷:银行存款 7万

停车场做41个广告牌灯箱总工程款180万(其中3个高炮103万,广告位12个51万,14个立式灯箱10万,12个横式灯箱16万),审计公司分解到单品,,另审计费监理费共10万,为了做广告牌灯箱配电工程9(包括工程款7万费用2万)万,工程已经完如何做账,及分录?另据合同设计费7万未付?又如何入账?
停车场做41个广告牌灯箱总工程款180万(其中3个高炮103万(3个高炮2个带电一个不带电的),广告位12个51万(广告位不通电的),14个立式灯箱10万,12个横式灯箱16万),审计公司分解到单品,,另审计费监理费共10万,为了做广告牌灯箱配电工程9(包括工程款7万费用2万)万,工程已经完如何做账,及分录?另据合同设计费7万未付?又如何入账?
停车场做41个广告牌灯箱总工程款180万(其中3个高炮103万(3个高炮2个带电一个不带电的),广告位12个51万(广告位不通电的),14个立式灯箱10万,12个横式灯箱16万),审计公司分解到单品,,另审计费监理费共10万,为了做广告牌灯箱配电工程9(包括工程款7万费用2万)万,工程已经完如何做账,及分录?另据合同设计费7万未付?又如何入账?
停车场做41个广告牌灯箱总工程款180万(其中3个高炮103万(3个高炮2个带电一个不带电的),广告位12个51万(广告位不通电的),14个立式灯箱10万,12个横式灯箱16万),审计公司分解到单品,,另审计费监理费共10万,为了做广告牌灯箱配电工程9(包括工程款7万费用2万)万,工程已经完如何做账,及分录?另据合同设计费7万未付?又如何入账?停车场做41个广告牌灯箱总工程款180万(其中3个高炮103万(3个高炮2个带电一个不带电的),广告位12个51万(广告位不通电的),14个立式灯箱10万,12个横式灯箱16万),审计公司分解到单品,,另审计费监理费共10万,为了做广告牌灯箱配电工程9(包括工程款7万费用2万)万,工程已经完如何做账,及分录?另据合同设计费7万未付?又如何入账?
停车场做41个广告牌灯箱总工程款180万(其中3个高炮103万(3个高炮2个带电一个不带电的),广告位12个51万(广告位不通电的),14个立式灯箱10万,12个横式灯箱16万),审计公司分解到单品,,另审计费监理费共10万,为了做广告牌灯箱配电工程9(包括工程款7万费用2万)万,工程已经完如何做账,及分录?另据合同设计费7万未付?又如何入账?
老师,公司是销售植保无人机的,请问购进及销售需要缴纳印花税吗?都只有协议,没有合同
请问,我公司卖货给B公司,然后B公司给我公司打款100万元!这100万元我还要给C公司让利20%,让C公司帮我卖货!请问这样的分录我改怎么写!
计算结转产品成本这块,假设卖出a产品1000元。购入原材料700元。。领料700后。现在科目余额表余:材料700 元 ,直接费用100元,人工100元。。。。那么我现在需要计算结转成本这一块。假设成本占比75%,,,那我我应该是(700+100+100)×80%=720成本对吧?剩余900-720就是在产品对吧?,,若以上是对的,我想问,我可否按上诉条件只用(700+50+10)×80%,就是不直接直接费用余额100就取100,直接人工100就取100
我们是生产的。购入的机器配件,我放在库存商品-配件。后续加工的时候,借,主营业务成本-加工成本,贷,库存商品-配件,贷,生产成本-人工,可以吗?
老师好!老师,基本户转1万元到一般账户时,是只做收款凭证吗?还是收款,付款凭证都做呢?谢谢老师!
如果购买的固定资产还未发货,对方已开出发票,可以暂估挂账吗?
老师,晚上好!珠宝做台账怎么做?
你好老师,我公司向银行贴现100万的票据。这里有2笔费用,一笔贴现费用,一笔手续费。想问下按照最新的企业会计准则。分别计入什么科目,如果是财务费用的话记得写一下明细科目哈
老师,筹建期间,把这多购买的新机器设备卖了,确认收入还是冲开办费;分录借 银行存款 贷其他业务收入 应交税费; 结转的时候借其他业务成本,贷固定资产,还是直接做借银行存款 贷固定资产和一个开办费?
请问老师,短期借款只能核算银行贷款是吗?如果把企业之间的借款,也放在短期借款核算可以吗?
老师,费用(设计费及配电工程款)全部按41个单品可以吗?不管他带电不带电的广告牌?
同学你好,可以的,没问题