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老师好!甲方是出租方,与乙方承租方共用电表,假设开具电费专票113元,双方各分摊50%,问题:1、进项税13元如何抵扣?2、承租方凭分割就可以计入费用,并在所得税前扣除吗?3、有其他注意事项吗?谢谢!

2024-01-07 13:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-01-07 13:15

1增值税只能抵扣50*13% 2第二个可以,第三个只能抵扣所得税,增值税抵扣不了。

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快账用户3598 追问 2024-01-07 13:20

老师好!意思是取得发票方,只能抵扣13*50%的进项,那剩余的50%如何处理?承租方只能做50元的费用,没有对应的进项是吗?谢谢!

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齐红老师 解答 2024-01-07 13:21

剩余的是对方来做,对方加税,合计做 对方加税,合计做的是113/2 啊

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齐红老师 解答 2024-01-07 13:21

你们分摊50%,这个进项也得分摊。只不过是他的进项是做到了费用里面。

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快账用户3598 追问 2024-01-07 13:30

老师好!做如下处理有什么风险?1、取得发票方全额抵扣了13元的进项,承租方只分摊了50元!2、对方做113/2的话,取得发票方是不是需要做进项转出50%。谢谢!

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齐红老师 解答 2024-01-07 13:33

你好多抵扣了增值税 是的

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1增值税只能抵扣50*13% 2第二个可以,第三个只能抵扣所得税,增值税抵扣不了。
2024-01-07
1.借:周转材料93600 贷:银行存款 2.借:原材料360000 应交税费40000 贷:银行存款 3.借:原材料1020000 应交税费14800 贷:银行存款 4.借:借:原材料100000 应交税费13000 贷:营业外收入 5.借:管理费用等 应交税费 贷:银行存款 借:银行存款261.6 贷:预收账款240 应交税费21.6
2020-06-29
你好请把题目完整发一下
2022-12-17
你好,同学。 1,没有实际出资,账上就没有实收资本的 2,你这收到300万的投资资金时 借,银行存款 300万 贷,实收资本或合伙人资本 300万 3,您这是属于收到投资,处理同上,按实际收到的资金计资本处理的。
2020-09-13
同学你好,稍等看下
2023-03-15
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