您好 您可以在记账时进行以下处理: 1.将发票贴在之前的记账凭证后面,以作为附件证明该笔费用的合法性和准确性。 2.在附件上注明“已核对发票”,并签署您的名字和日期,以证明您已经核对了发票和记账凭证的内容。 3.如果您认为有必要,可以在该记账凭证上添加注释,说明该笔费用已经收到发票并核对无误。

今天8点多开了一张20万的专票,会不会被税务预警啊,我查了一下小红书说不能在晚上8:00以后开票
购买的货款,后面不买了,后面冲红发票怎么处理,购买时分录借预付账款,贷银行存款,
跨境电商企业采购取得普票,能抵扣税点吗,还是直接按价税合计算采购成本
A公司将所持B公司股权转让给C公司,对价是C公司承接A公司部分债务。在计算印花税时,是否以C公司承接A公司这部分债务为计税依据,按产权转移书据计算计算缴纳印花税?
购买了一笔材料款,然后分两笔款转账的而且还不是一个账户,怎么做账?
小规模 老师请问一下 培训机构出租一间教室出去。开普通发票需要缴纳哪些税费?
小规模 老师请问一下,无票收入填税务申报的时候,是实际到账的金额申报吗?这个金额是含税的还是不含税收入呢
老师问一下培训机构寒假出租教室,应该计入什么收入?需要交哪些税费?
老师,怎样查往期特定工伤申报的数据?
建筑业是否可以采用劳务派遣的模式
好的,谢谢
不客气 记得五星好评哦 b( ̄▽ ̄)d