你好。借应付账款5600,贷原材料乙材料5600。

对上月末暂估入账的乙材料进行冲回,暂估价5600元。怎么做会计分录
材料暂估入库可以在月中进行吗?月中材料就要领出去,月末暂估的话,材料科目可能出现负数
对上月末暂估入账的乙材料进行冲会,暂估价5600
上个月会计估价入库一笔原材料,怎么冲暂估 借管理费用-研发200 贷暂估应付款200
老师,采购原材料暂估入账分录!不含税100 进项税13 价税合计113 分录,借:原材料100 应付账款—暂估入库 100 对吗?不含税金额暂估原材料,次月初红冲做正确发票分录?
有个同事25年还有500元费用忘报了,现在2月了,又来报销,我们是小微企业,还可以给他报吗?怎么入账呢?
老师,坐高铁开的发票可以抵扣吗?
老师,请问在往年销售的使用过的固定资产当时只收到 部分款项所以一直挂在预收账款,25年确认收入了且剩余款项收不回来了。25年12月开了销项发票给对方。我这边做账的时候应该怎么做?借预收账款(已收款金额)及应收账款(未收到部分),贷固定资产清理及增值税销项税额。这样对吗?贷方固定资产那个科目是对的吗。还是应该改成其他哪个科目
老师,请问一下2025年购买的办公用品,忘记做账了,可以做在2026年吗
小规模取得专票,可以选择认证不抵扣吗
25年的简易项目 开票时间26.1月份 如都是开100万专票,分包20万回来都是普通发票,还能用分包抵减这个政策吗?报表应该怎么填
女性退休以后社保缴费年限不够的能个人每月缴纳吗
老师你好,请教一下,我们公司有分租厂房出去,对方对公账没下来,三个月没付房租,我也没开发票,我每月也没开票,要确认收入吗
老师,这张招待专票给抵扣?
老师好,请教一下个税申报累计扣除直接生成60000元?