你好,可以的,往来款可以抵扣的可以。写一个相互抵消的说明。
请问老师,一个公司欠我们账,我们是个体户,发票已开,他们要用车抵,请问这边要走什么流程呢老师?
您好老师,我们的一个采购商,我们欠他的钱,他有时会在我们家用餐,抵我们欠他的钱,请问我们这边应该同时挂应收和应付,还是挂一个应收,在应收上冲减就可以了呢
老师,我想问一下,有家公司注销了,但是我们还欠他们发票,他们现在又有一个新公司,我们可以把之前欠的发票的开给他们,新公司吗?就是名字改了一个字
老师好,请问有一家单位欠我单位一笔钱,我们也欠他们一笔钱(我们欠他们的多一点),是不同的两件事,请问财务做账可以直接把他们欠我们的钱扣下来吗?需要履行什么手续?
请问老师 我们和某公司有两个项目 一个项目他欠我们钱 一个我们欠他们 可以互抵吗 需要什么东西呢
老师,增值税我现在取消申报,当月可开票额度会降下来啊,本来应为没申报,额度不够 我先申报了,额度就够了,现在取消申报,额度会再讲下去啊 作废申报 应为我报错了
老师我们公司的工资是4月份的5月10日开,如果5月份开不了那我把应付职工薪酬转到其他应付款里对吗?
就是我们公司之前开业时账是给人代账做的,2023年6份开业,去年8月份收回自己做账,有2笔虚拟账不知道怎样调,2023年一笔2万现金,2024年又一笔2万现金的,这些用于23年8月份到24年5共计工资申报了36620,还有做车辆使用费用1255.45这个还有发票呢(每个月计提和支付记录)每一笔记录都是借:库存现金20000 贷:其他应付款20000 这要怎样调整比较合适(营业外收入合适,还是实收资本合适)
我公司因为有合同纠纷,律师让提供某个员工的社保证明,该怎么提供
老板借现金3000怎么做凭证
老师,我接外账回来,发现这一张发票单独放着,是24年7月份开的一张发票,但是在24年7月份这个钱已经付出去了,这张发票却单独放着,我怎么查她24年有没有把这张发票做账啊
新成立的公司社保还没开户呢,3月下旬开业,有个员工4月和5月月薪都是6000,都是公司账户发的,有风险吗?
员工聚餐直接记去管理费用福利费,还是要通过应付职工薪酬福利费核算?
我根据外账会计23年10月份凭证做的账,我做完以后我10月底的资产负债表和她给我的报表会差个93000,电子税务系统里也收到93000的发票,但是我怎么都找不到为什么会和外账会计给的资产负债表差93000,她的预付账款和应付账款都比我多个93000,我该怎么做账
固定资产的科目余额,账面价值,和账面净值有什么区别?怎么记忆?
老师 我具体描述下 就是我们给该公司给了一个工程拆除项目 因为没钱未付工程款 因为该区域的拆除有效资产是我们的 所以我们把钢筋给他们了 他们就卖掉了 这种可以吗 最后再怎么结算呢
这个钢筋相当于对方卖给咱们了,咱们按采购处理是这样。
那就是说我们还需要给对方开票进行钢筋购销环节 对方给我们付款 然后对方再给我们开票我们再结算给他们工程款吗
是这样的情况正确的对的。
老师 刚问了当时合同给我们签订的对方免费给我们干的 这种情况也必须得算钢筋购销吗
你好对的也是要这样处理的。
老师 能不能用他们其他项目抵顶 我们可以不进行钢筋销售吗
你好往来是可以直接抵的。收入这些是不能。
老师 那也就是说我们这种业务 必须要进行钢筋购销的吗 也就是必须开票先确认收入 再进行相互抵消吗
对的对的就是这样流程。