同学,你好 借:长期待摊费用 贷:银行存款

老师,我想把公司利润率稳定在5%左右,但是公司支出很多,利润率非常不稳定,我可以要有些公司不要开票过来不,不开票的不做账不,但是公章上都是有记录的。
一家单位股东是4家公司,这四家公司股权互相转让,税是怎么缴纳
商场收取商户的租金费,物业费,企划费,管理费,全部都能开发票吗?
请问注册资金打多了是怎么处理
企业计提固定资产折旧,生产车间设备折旧应列记在() A、生产成本 B、制造费用 C、管理费用
从电子税务局发票业务端能查到的发票是不是都是真的发票?
老师,这个月我们要给甲方开600万的发票,分包给我们的发票下个月才能提供,那我要怎么样才能把这个成本结算到合理的算到12月。
老师你好,我司有个无形资产采购的项目,分初验,终验及实施服务验收三个验收结算,软件费用与实施服务费用可以区分,初验的时候大部分功能都可以使用了,终验是初验后运行三个月开始验收,现在就无形资产摊销的时点跟原值应该按照那个试点开始摊销,价值应该包含实施服务否?
今年缴纳去年的增值税,附加税,滞纳金,的分录怎么做
黑枸杞和黑桑葚干的税收分类编码是多少呢
这个分录我也看不到租赁是付给谁了?写一个具体的
同学,你好 借:长期待摊费用--具体商户 贷:银行存款
不涉及管理费用?
同学,你好 你是预付,费用是进2024年
我钱在2023.12.29已经付过,现在的分录不应该是是预付帐款-商户,贷银行存。然后是借管理费用(12月应分摊的金额)进项 长期待摊费用(剩下11个月的)贷预付帐款-商家
同学,你好 直接放在长期待摊费用里面是可以的, 你应该在2024年1一月份开始分摊费用
老师,我那样写分录也是没问题的吧,只不过应该在2024年1月帐务里进行分难。应该是预付帐款-商户,贷银行存。然后是借进项 长期待摊费用 贷预付帐款-商家
同学,你好 你这样写也可以的