你好亏损这个只要是真实就行你看一下是不是真实。
同一集团公司,集团要求我公司开一百万咨询费普通发票给另一个公司,我公司小规模公司之前一直属于亏损状态每月收入大概在6七万左右。9月份开了14.8万,现在还需要开85.2万,现在12月了,突然开这么多发票,会引起税务注意吧?如何规避我的风险呢?(有合同,我公司没有业务员,也没有负责人,法人是集团领导)
老师,我想咨询一下,有个建筑公司2016年的房建项目,2017年完工,工程款都是甲方给的现金,然后一直也没叫开票,现在应该是税务查到了还是怎么的,甲方要求承接项目的公司开票!这种情况现在开票好不好开!开了的话得不得改之前的报表,估计那时这个款都没有做账!谢谢
请教老师,造价咨询类公司,客户把咨询费在业务开始时一次性支付了,发票也全额开给了客户,但这个咨询服务不确定要持续多长时间(是根据服务对象——一个工程施工项目的施工进度来跟进的,但这个工程项目多久能完工也没有确切的日期,现在是延期状态,延到什么时候也不清楚),因为没办法确定服务时长,但理论上是不超半年的,是否可以在收款时一次性确认收入?如果这样做了,服务成本(员工工资)确实按月发生的,成本又该如何结转?
老师早上好,想咨询下,我们公司签了几佰万的工程,公司没有货源,跟第三方供应商要货,现在工程已验收需要开合同金额的票,可供应商开给的(进项票)票才一佰多万,老板总是让我们看进项多少就开多少的票给合同方,人家合同方要求开完全部金额,这样销项和进项不一致,这样对吗?谢谢
老师我想麻烦咨询一下 公司2023年开了五百多万的票 因为工程上有的项目开票是要工程完工才让开票 所以23年票没开完 现在2023是亏损状态 那开了这么多票还是亏损状态是不是风险很大?
逆流交易,母公司认可子公司的减值么
印花税不用计提直接做分录吗?要怎么做
问题1:老师,我们是a公司。我们支付b公司18800元作为物料推广费。他给我们开了18800的6个点的物料推广费票。1月份开的。 后面因为需要冲红5000。他让我们这边提起统计信息确认单,他那边确认,他那边给我开了5000元的负数发票红冲发票。 然后想问一下老师进项税转出的分录。当时我们是做的借销售费用,物料推广费。借进项税额 贷就是应付账款。 想问一下,现在进项税转出的分录应该怎么做?
第三道题,我哪里计算错了。
个人独资企业更换法人有什么流程?需要准备什么?
老师好,这道题第一问答案分母上5%是哪里来的呢?谢谢
老师,进销存里面,销货单怎么打印呢
政府会计制度里面,参加会议交的会务费入什么课目
财管:节税是长期租赁存在的原因。应如何理解?租赁费抵税和自己购买通过折旧抵税,两者的税率有不一样?
审计:影响整体重要性的百分比因素,提到要考虑 被审计单位是否由集团内部关联方提供融资或是否有大额对外融资。如果由内部关联方提供融资,是不是百分比要低一些?即严格一些?
老师,是真实的,就是票没开完,明年开完了就是盈利状态了
24年开完票就是盈利状态了
就是担心说开了这么多票还是亏损状态会不会容易被查
你好 项目完工了是吧 这样要确认收入的
项目目前还没有完工,票还没开完
那这个可以呀,因为没有开工呢,咱没有提供服务,咱不开发票是对的。
没有提供服务 没有提供服务,不确认收入也不开发票。