你好,是的,正常就是有这个关系。
资产负债表未分配利润年初数+利润表净利润本年累计数=资产负债表未分配利润期末数,对吗?从6月开始不等于什么问题呢?
资产负债表未分配利润期初数加利润表本期数不等于资产负债表未分配利润期末数
老师,资产负债表中未分配利润的期末数减期初数等于利润表中的净利润对吗?
老师,我想确认一下,资产负债表和利润表的勾稽关系是利润表期末净利润+资产负债表未分配利润期初数据=资产负债表未分配利润期末数对吧? 那如果发生汇算清缴退税就会出现差异 如果汇算清缴是收到退税 利润表期末净利润+资产负债表未分配利润期初数据+收到的退税款=资产负债表未分配利润期末数 如果汇算清缴是补交税款就是 利润表期末净利润+资产负债表未分配利润期初数据-补交的税款=资产负债表未分配利润期末数
资产负债表中未分配利润的期末数-资产负债表中未分配利润的年初数=利润表中净利润的累计数?
老师,实收资本印花税的税种是营业账簿吗?多谢
老师,我现在七月份报税,是不是从账套里导出456月份的资产负债表和利润表和现金流量表?对吗?
核算分为,料工费的核算,但是具体按怎么核算不知道。比如咱们先拿料来举例子可以么?————第一张是我生产出来的成品,第二三张图片是购进来的材料。 我怎么核算具体?怎么下手?
你好中级会计可以补报名吗
老师,这个试用减免政策起止时间怎么都选不了啊
老师,你好,问一下5月份的印花税计提时漏算了租赁合同,填报表时发现了,该怎么处理
营业外支出进项税可以抵扣吗?
初始投资成本是非货币资产的,初始投资成本小于公允价值的不是计入营业外收入对吗
老师这个题分录分开怎么写?人家说了变更日计税基础与原来账面,相同。原来账面是7000吧?这个题咋做分录呢分开写分录的话。我上去就选择的2000
你好,老师,我想请教一个问题:股东是以实物为注册资金,那么实物购买的时候需要开票吗?
可是我现在对不上,对上的是利润总额,所得税是预缴的不是缴纳的
你好,你要计提啊。所得税你也要计提。
老师,那个预缴所得税需要在所得税表填在哪里
你好,你把表格截图来我告诉你。
您看看填的对不对
你好,对的,就是填在这里。
好的,谢谢老师
你好,不用客气的了。