你好,建议在管理费用科目下核算

你好老师哦,我有一笔主营业务成本劳务费分录是这样写的: 计提2月份工资 借:主营业务成本一一人员工资2395 贷:应付职工薪酬一一人员工资2395 借:主营业务成本一一劳务费643 贷:劳务成本一一劳务费643 然后打出来的资产负债表刚好左右不平。资产这边比负债这边多了这个劳务费的643元。 老师我应该正确怎么处理?
老师我有以下问题 1、我们做光伏能源建设,甲方提供材料场地 我们只是提供人工建设 成本直接计入主营业务成本-人工费吗? 2、我们公司直接修建光伏能源站,销售电,用工程施工转主营业务成本,还是在建工程转固定资产,再累计折旧到主营业务成本。
老师,我是建筑施工公司,公司名下有商铺,7月租出去,我资产折旧计成本,但是我T3财务软件里损益科目里只有一个主营业务成本,没有其他业务成本,我折旧该怎么做?
你好,我想问一下保安公司的主营业务成本就是给员工发工资,那主营业务成本做分录怎么做?
老师,那个企业所得税是主营业务收入减去主营业务成本和人工工资等其他一些费用以后所得再交税对吗?那为什么我在软件里面做的账只有主营业务成本被减去了而工资和费用没有办法减去?是我没有做对账吗?谢谢
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
小微企业残保金政策,具体内容,是2-3人不用交残保金是吗
老师,最近收到了税务局发了信息要补社保,这怎么办,如实补吗?
某企业2024年6月购进设备一台,该设备的入账价值为100万元,预计净残值为5.6万元,预计使用年限为5年。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该设备2025年应计提折旧额为万元。
老师,没有设备验收单,只有发票和购销合同,4月份已做了固定资产,那么到5月份能计提折旧吗
老师,我刚接手了一家公司,在抖店注册了,我不知道怎么查找数据,每个月的销售额,明细这些都不会,老师有这种企业的工作实操吗?
我们企业一直正常经营的,现在刚迁移新区要出口退税,主题是公司和香港离岸账户企业,发货是大陆这家公司直接发货到国外,报关是EXW出去的,补了两次资料都说物流无法闭环,想问下我如果迁回原来的区,还是要重新走首次退税流程吗?能频繁变更地址吗?
老师,新办的公司,这个月没有工资,是不是7月不用申报个税,到7月开始计提工资,8月发放的时候申报就行
25年所得税退税到公户,分录怎么写
是让我调到管理费用,但是怎么弄呢
一般工资在费用科目下核算,你们怎么放主营业务成本了呢,
借管理费用职工薪酬,主营业务成本工资,贷应付职工薪酬职工工资
主营业务成本一般反映是结转商品、产品销售时同时结转该商品、产品成本,你要调整到费用,就 借:管理费用--工资薪金 贷:主营业务成本--工资 每月计提时,借:管理费用--工资薪金 贷:应付职工薪酬