您好,同学, 大概有以下情况需要交纳印花税: 1、购销合同; 2、加工承揽合同; 3、建设工程勘察设计合同; 4、建筑安装工程承包合同; 5、财产租赁合同; 6、货物运输合同; 7、仓储保管合同; 8、借款合同; 9、财产保险合同;10、技术合同;11、产权转移书据;12、营业账簿;13、权利、许可证照。

我有个刚成立的印刷公司,本来是小规模纳税人,但现在老板接了一笔业务,对方要我们公司开增值税发票才能入帐,而我们是小规模纳税人,就是找税务开专用增值税发票也只能抵扣一个点是吧,所以老板到税务局申请了一般纳税人,我就是想问刘老师你,一般纳税人是每个月增值税都要申报的,那我公司只有销售的增值税发票开出,而没有购入的增值税发票,那销项税没有进项税抵扣,我十一月增值税怎么申报呢?每个月能否象征性的交点款可以吗
1、想问下,不管是小规模还是一般纳税人,只要是有销售就要交买卖合同印花税,对吗? 2、我们是小规模纳税人,商贸企业,季度申报的,我发现之前的会计报了增值税所得税,但是没有报印花税,查了下,我们是没有做印花税的税种认定的,那之前的都没报,电子税务局上现在还能补报吗?也是今年开始才有的收入
你好老师,我们公司是做水果批发零售的,购买水果的都是个人,都没有签买卖合同,那需要缴纳印花税吗
买卖双方如果都是一般纳税人,那么他们之间发生买卖交易时需要双方同时缴纳进项税和销项税吗?
发生那些业务需要交缴纳印花税?征税对象是购销双方都要去申报吗?比如我批发别人的水果用作销售,是买和卖都要缴纳吗?
申报平台的收入 借:应收账款 500 贷:主营业务收入 500/1.03 贷:小规模增值税 500/1.03*0.03 减免: 借:小规模增值税 贷:营业外收入 其中,开具了发票给客户300元,这部分怎么做分录,收入的500元,包括这300元。
申报印花税租赁合同季报,时间选成2025年1月到12月,已经扣费,怎么改?
#提问#老师 借:管理费用20000 贷:应交税费~应交增值税(进项税额转出)20000 现在多转了1万怎么做分录
老师,请问一下我们公司每个月都没有计提房租,当时注册是用老板娘家的地址注册,但是老板娘用公司的公户付了物业管理费,并开了专票,这个可以入账吗?(董孝彬老师)
季度所得税里面的已计入成本费用的金额和已经放的怎么理解,不管当年计提的是前去年还是当年的都算入第一栏次内吗?实际发放也是同问
甲公司无偿划转给乙公司广告牌固定资产原值80万,如何做会计分录,甲和乙同是县里国企?够吗交表写的账面价值80万假如,甲公司为小规模纳税人?
领退休工资的人员开设个体户可以享受60000的专项扣除吗?
小型机械加工企业账务处理流程,从签订合同,然后采购材料 到发出加工好的机械零件,账务处理的分录是怎么做的,求老师指导
老师,企业所得税申报表里面的实际发放金额就是应付职工薪酬二级科目所有借方发生额对吗?这个金额比我申报的个人所得税全年总金额大,
26年1月征期20号是最后一天吗?还是今天是最后一天呀?
征税对象是购销双方都要去申报吗?比如我批发别人的水果用作销售,是买和卖都要缴纳吗?
您好,是的,购销双方都需要的
您好,同学,这个主体都是公司的呢