你好就是录入银行存款的余额。

金蝶建账,只有银行存款,应收应付的数据,录入期初余额后显示试算不平衡怎么办,这边也没有别的数据了
老师新建账套,公司只有银行存款一个期初科目,提示试算不平衡,是不是要在本年利润那里填上银行存款的余额
建账时只有银行存款期初余额怎么试算平衡?
新开的公司银行存款有期初余额 这种录期初怎么录 只录银行存款吗 这样试算不平衡怎么办
老师,请问一下做个内账只知道银行卡期初的一个余额,录了期初银行存款,试算不平衡应该怎么办?
老师,出票日,见票到期承兑,承兑,什么关系
老师,我们是小规模公司,管理收取租金物业等,这商铺是A公司2016取得的土地房产,那按现在的新税法,我们开租金发票是按5还是3
老师:A公司欠B个人20万借款,现在C公司替A公司还给B个人20万,请问A公司这笔账怎么做?C公司没有办法打给A公司,只能打给B个人
老师:公司去年下半年半路建的账,这个月与一家供应商清了账,不再合作了,实际应付账款为0,可是账上还挂着应付账款余额4万,这个要怎么处理做平呢?谢谢老师
老师,在货运站台后台系统处理数据,这个开票怎么开呢,这个业务可以转售吗
鼎捷T100里的理由码费领是什么意思?
25年的暂估成本,26年汇算清缴前未收到发票,企业所得税调增,当汇算清缴申报结束了。比如6月才收到了25年的暂估成本票,税务上,是可以做汇算清缴更正申报嘛?会计入账上如何处理?
我们违约,客户让我们交违约金,说是罚款,我们只用药收据就可以了是嘛
住宿费和餐费开专票好吗?
老师您好,老板要求我们内账会计做的账和代账公司的一致,我们应该怎么做,求解
只录银行存款那不就试算不平衡了吗
要是没有其他科目差额就是录入到未分配利润要是没有其他科目差额就是录入到未分配利润,你要盘点一下资产负债。
还有实收资本这些业务。
好的 我录其他应付款法人没问题吧因为股东也欠了公司钱 这样可以冲掉一点
其他的科目需要自己盘点哪一个科目有余额就录入哪个咱盘点资产负债实收资本这些。