咱们交的税款要正确的话报表自动带出来的数据咱可以不管。
为什么增值税纳税申报表第25行起初未缴税额(多缴为负数)栏有金额,且为正数,这是什么意思?我们税都缴了呀?
增值税主表中第25栏期初未缴税额如果是正数,是不是补交之前的税款,这个补交的税款填在哪里呢?
我们公司每个月税金都按时交纳,但为什么每月的月初增值税纳税申报表主表第25栏“期初未缴税款额”和第32栏还有33栏都有“期末未缴税额”的金额,是什么原因
增值税纳税申报表25行期初未缴税额,在上月申报时已经缴纳,为啥还有数据,要怎么修改
12月已经补缴了之前的增值税,为什么在申报表第25栏期初未缴数还是有这个金额?
你好,老师 请问汇算清缴需要做哪些调整?
老师,在进项增值税额很多的情况下怎么可以交点增值税,就是进项发票只有一张,和之前留底的
老师,进项留底税额必须要用吗?我们公司想要缴纳增值税,这个月进项有留底,我们不远留底吗?
老师公司请的兼职怎么缴纳个税
老师你好 请问汇算清缴需要调整哪些?
就是我们要给别人开个服务费票, 我们必须要有服务费的进项票才能开销项票吗
单位要开费用票,必须要有这个费用的进项票才能开吗
老师。我这个月进项金额太大了,老板想要缴增值税,我可以在申报表二更改税额,少填一部分,留下个月在用吗?
5月报税只有增值税和个税申报吧
老师,我们公司是运输公司,然后那个通行费,被我做账做成了成本,本来通行费是可以抵扣的嘛,然后都被我做成了成本,就是没有抵扣的,我现在在电局这边,我要把它勾选不抵扣,勾选我的原因可以写那个,用于应税项目吗?还是要写其他这里?
应交数是对的,就是里面栏目带出来的搞不懂
那不用管带出来的,咱正常填写咱本期申报数据能正常交费就不用管。