你好,既然是开具发票给对方,那第二个分录的贷方是收入才对啊
甲公司欠乙公司40万,乙公司分录是:借其他应收款 40万,贷:银行存款 40万;现在乙公司应付甲公司50万,实际支付10万,剩下40万用之前的欠款抵扣。请问,现在乙公司如果做分录?50万如果正常支付,乙公司做的分录是 :借:主营业务成本 50 贷:应付账款账款 50 借:应付账款 50 贷:银行存款50
乙公司提现10万元借给甲公司个人,乙公司挂其他应收款个人往来,甲公司未上账,之后甲公司还款,要求乙公司开具9%的工程专票10万元,通过对公账户转账还给乙公司,但是乙公司开票自己承担了9个点税款。现在有一个问题是当时甲乙对开票税款没有达成一致意见。没有说以后是给还是不给。 乙公司现金借款时 内账 借记:其他应收款 10万 贷记:现金 10万 乙公司开票收到款项 外账 借记:银行存款 10万 贷记:营业收入 9 贷记:应交税费1万 内账 借记:银行存款 10万 贷记:其他应收款9万 贷记:管理费用~其他1万 这样记账对不对,该如何正确记账
乙公司借现金10万给甲公司 乙公司内账 借记:其他应收款-个人 10万 贷记:库存现金 10万 之后甲公司要求乙公司开具9%税率的工程专票10万元 乙公司开票后收到款项内账 借:银行存款 10万 贷:其他应收款-个人9万 管理费用-其他 1万 这么做对么,该如何记账?
甲公司帮乙公司代买一台设备 假如金额10万 甲公司找丙公司购买回来后 账务上 借 其他应收款—乙公司 10万 贷 银行存款 10万 后钱收回来 借银行存款 贷其他应收款 但 丙公司给甲公司开了一张专用发票 应该怎么账务处理了
公司甲与乙银行置换资产,甲公司代乙支付土地收益金,171万,款是乙公司转给甲公司的,这甲公司如何做账?如下: 集团拨给甲公司时,借:银行存款,贷:其他应付款\\\\\\\\集团,付士地收益款时,借,其他应付款\\\\\\\\集团,贷:应交税费\\\\\\\\土地收益金,然后,再借应交税费\\\\\\\\土地收益金,贷:银行存款,对吗正确吗?
三薪和休息双倍工资,是否含当天基本工资 日工资80元是、三薪是240元还是320元
金蝶云星空账务处理之前反结账修改了一笔费用,删除了一个9月的工资,现在已经调完了再怎么结账
暂估入库时,暂估数量是1000,单价是5元,实际收到发票,数量是1000,单价是5.5元。,收到发票我把上个月的暂估红冲,发票多出来的这500怎么调整
我们在电商平台销售行李箱的,纸箱放入什么科目
老师好 8月半买福利,公户打款备注怎么写
送给总公司某人的红包怎么做账?
您好,老师,请问公司周年庆发生的餐费、用品等,入在什么明细科目呢?谢谢
您好~想咨询下,手续费及佣金支出,这个地方,税务口径规定【其他企业】按照5%计算限额。【从事代理服务企业】,据实扣除。这两类企业,有什么区别吗,或是怎么划分?比如对手方是咨询公司,这个分类到哪一类?
老师,去年对方开的成本发票,没付款,我做到工程施工里然后结转成本了,今年1月份这张发票红冲了,我今年应该怎么做会计分录?
老师内账的表格发一份
外账记收入了,现在是内账如何记账
你好,这个不是内账真实的收入?
不是,之前只是借给现金,应该是还现金就行了。但是对方让开专票,通过虚增业务还款了
你好,不是真实的收入,那内账第二笔分录是 借:银行存款,贷:其他应收款
但是税款怎么算如何记账,借出10万,开票收到10万,但是我公司交了1万的销项税啊
你好,因为是内账(不是真实的收入),不需要计算税款啊