你好,既然是开具发票给对方,那第二个分录的贷方是收入才对啊

甲公司欠乙公司40万,乙公司分录是:借其他应收款 40万,贷:银行存款 40万;现在乙公司应付甲公司50万,实际支付10万,剩下40万用之前的欠款抵扣。请问,现在乙公司如果做分录?50万如果正常支付,乙公司做的分录是 :借:主营业务成本 50 贷:应付账款账款 50 借:应付账款 50 贷:银行存款50
乙公司提现10万元借给甲公司个人,乙公司挂其他应收款个人往来,甲公司未上账,之后甲公司还款,要求乙公司开具9%的工程专票10万元,通过对公账户转账还给乙公司,但是乙公司开票自己承担了9个点税款。现在有一个问题是当时甲乙对开票税款没有达成一致意见。没有说以后是给还是不给。 乙公司现金借款时 内账 借记:其他应收款 10万 贷记:现金 10万 乙公司开票收到款项 外账 借记:银行存款 10万 贷记:营业收入 9 贷记:应交税费1万 内账 借记:银行存款 10万 贷记:其他应收款9万 贷记:管理费用~其他1万 这样记账对不对,该如何正确记账
乙公司借现金10万给甲公司 乙公司内账 借记:其他应收款-个人 10万 贷记:库存现金 10万 之后甲公司要求乙公司开具9%税率的工程专票10万元 乙公司开票后收到款项内账 借:银行存款 10万 贷:其他应收款-个人9万 管理费用-其他 1万 这么做对么,该如何记账?
甲公司帮乙公司代买一台设备 假如金额10万 甲公司找丙公司购买回来后 账务上 借 其他应收款—乙公司 10万 贷 银行存款 10万 后钱收回来 借银行存款 贷其他应收款 但 丙公司给甲公司开了一张专用发票 应该怎么账务处理了
公司甲与乙银行置换资产,甲公司代乙支付土地收益金,171万,款是乙公司转给甲公司的,这甲公司如何做账?如下: 集团拨给甲公司时,借:银行存款,贷:其他应付款\\\\\\\\集团,付士地收益款时,借,其他应付款\\\\\\\\集团,贷:应交税费\\\\\\\\土地收益金,然后,再借应交税费\\\\\\\\土地收益金,贷:银行存款,对吗正确吗?
老师你好,请问残保金怎么扣费,是公司每个月工资人数达到30人就要缴吗?
公司是卖家具家电的,去年政府补贴以旧换新补贴收入要交企业所得税吗
老师,2022年少确认收入701509.43元,2025年税务核查发现,2025年如何记账?
老师,请问下公司员工的员工加油和包车费可以直接算做差旅费吗?
老师,公司给股东(不是员工)上的商业险,怎么记账啊
老师,平台月末最后一天的收入次月到账,银行未收到款做了应收,次月收到上月未达帐款再冲应收确定手续费,但是平台开具手续费是按权责发生制(当期的数据)开具的,这就会导致当期确定的财务费用和发票不一致,请问当期的财务费用要以哪个为准?怎么处理?
小规模连续十二个月开票五百万具体咋算的,比如今天是26年3月4号,是向前推到25年3月5号看发票有没有超五百万吗?很重要,请谨慎答复
现在个所申报会有提示未申报三险一金,这个有什么税务风险吗?
餐饮一般人,收到的免税发票多,计算抵税风险大吗
老师,怎么才能去整理把公司收入减支出的余额尽量和营业收入一成本减费用等的余额一致或者相差不大呢
外账记收入了,现在是内账如何记账
你好,这个不是内账真实的收入?
不是,之前只是借给现金,应该是还现金就行了。但是对方让开专票,通过虚增业务还款了
你好,不是真实的收入,那内账第二笔分录是 借:银行存款,贷:其他应收款
但是税款怎么算如何记账,借出10万,开票收到10万,但是我公司交了1万的销项税啊
你好,因为是内账(不是真实的收入),不需要计算税款啊