你好,既然是开具发票给对方,那第二个分录的贷方是收入才对啊

甲公司欠乙公司40万,乙公司分录是:借其他应收款 40万,贷:银行存款 40万;现在乙公司应付甲公司50万,实际支付10万,剩下40万用之前的欠款抵扣。请问,现在乙公司如果做分录?50万如果正常支付,乙公司做的分录是 :借:主营业务成本 50 贷:应付账款账款 50 借:应付账款 50 贷:银行存款50
乙公司提现10万元借给甲公司个人,乙公司挂其他应收款个人往来,甲公司未上账,之后甲公司还款,要求乙公司开具9%的工程专票10万元,通过对公账户转账还给乙公司,但是乙公司开票自己承担了9个点税款。现在有一个问题是当时甲乙对开票税款没有达成一致意见。没有说以后是给还是不给。 乙公司现金借款时 内账 借记:其他应收款 10万 贷记:现金 10万 乙公司开票收到款项 外账 借记:银行存款 10万 贷记:营业收入 9 贷记:应交税费1万 内账 借记:银行存款 10万 贷记:其他应收款9万 贷记:管理费用~其他1万 这样记账对不对,该如何正确记账
乙公司借现金10万给甲公司 乙公司内账 借记:其他应收款-个人 10万 贷记:库存现金 10万 之后甲公司要求乙公司开具9%税率的工程专票10万元 乙公司开票后收到款项内账 借:银行存款 10万 贷:其他应收款-个人9万 管理费用-其他 1万 这么做对么,该如何记账?
甲公司帮乙公司代买一台设备 假如金额10万 甲公司找丙公司购买回来后 账务上 借 其他应收款—乙公司 10万 贷 银行存款 10万 后钱收回来 借银行存款 贷其他应收款 但 丙公司给甲公司开了一张专用发票 应该怎么账务处理了
公司甲与乙银行置换资产,甲公司代乙支付土地收益金,171万,款是乙公司转给甲公司的,这甲公司如何做账?如下: 集团拨给甲公司时,借:银行存款,贷:其他应付款\\\\\\\\集团,付士地收益款时,借,其他应付款\\\\\\\\集团,贷:应交税费\\\\\\\\土地收益金,然后,再借应交税费\\\\\\\\土地收益金,贷:银行存款,对吗正确吗?
老师,请问一下,比如我们公司,缺少成本票,我们老板去找供应商买一点发票可以吗?因为之前是因为供应商如果要开发票。就要收税点,所以没开,现在愿意给税点,可以叫他们补开吗?这算不算虚开发票呢?
老师,公司一直没有经营场所的租赁发票,但是税务局核定,每季都交36元的房产税。这个36元是按从价计的吗?
快递公司,总部给派的件让往下派,会给我们结算派费,我们再找也业务员往下派发结劳务费,可以开差额征税发票么,我们公司就相当于中间赚个差价
请问下:乡政府给企业打了一笔款,未确定款项性质以及暂未确定拨付文件,会计上如何账务处理?税务上需要缴纳企业所得税吗?也就是说次年需要纳税调增吗?
个体户申报含税收入是25万元,那下账上库存是多少
老师,现查账发现23年5月和6月有计提了几家公司的应付售后维修劳务费,但由于售后维修有应收也有应付,23年年底直接在一excel表里面互冲,余额再支付给他们,但23年5月和6月计提的应付账款并没有冲账,那请问这两笔应付账款该怎么调?
老师,十月份申报个税的时候忘记扣除10月份社保补缴的个人部分了,现在才发现可以10月份正常做账在12月份申报个税的时候扣除这部分吗
公司招待费高 烟酒茶叶 餐费需要怎么入账做会计分录啊
审计时用序时账匹配对应的对方科目起到什么作用
老师,不上社保员工的个税=(工资-基本扣除费用-专项附加扣除)*税率,对吧?
外账记收入了,现在是内账如何记账
你好,这个不是内账真实的收入?
不是,之前只是借给现金,应该是还现金就行了。但是对方让开专票,通过虚增业务还款了
你好,不是真实的收入,那内账第二笔分录是 借:银行存款,贷:其他应收款
但是税款怎么算如何记账,借出10万,开票收到10万,但是我公司交了1万的销项税啊
你好,因为是内账(不是真实的收入),不需要计算税款啊