您好,让员工转款进公司账里好 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 1000 对外转让,确认销项税额: 借:银行存款 2000 贷:固定资产清理 2000/1.13 应交税费——应交增值税(销项税额) 2000/1.13*0.13 上面分录的 固定资产清理 差额结转到 资产处置损益
老师您好,我们公司名下有一辆汽车,一直都是给公司员工使用,买车贷款也是该员工在还。两年前公司建账的时候没有入账,现在车的贷款还没还完。 问题1,我们要是现在把该汽车入回公账的话,是不是可以不考虑贷款是否还完的问题,入账直接根据买入价入固定资产,折旧费用从什么时候开始计起? 问题2,如果选择不入账,把该汽车过户给使用的员工,公司和该员工需要各自承担些什么税费之类的?
1、去年购买汽车的进项发票已认证,今年准备进项转出,分录是?(今年卖车给员工 ,员工自己找人操作把原本来卖给员工二手发票是41万元员工开成了8万元二手车发票, 那公司就无偿的给员工,不过之前汽车价值85万元现在需要进项转出然后公司补交增值税),那么企业所得税和已经折旧的还有进项转出怎么样账务处理了
1.老师,外购的电脑作为奖励给员工,视同销售吗?进项税能抵扣吗,还是做进项税转出处理,借:应付职工薪酬—职工福利费 贷:库存商品 应交税费—应交增值税—进项税额转出 是不是本质上,视不视同销售,这个进项税我们都不能抵扣,视同销售,一进一出平了,不视同销售进行又要转出,还是不能抵扣 2.如果是原本应该给员工奖励8000元,公司出钱买了11000的的电脑,剩下3000员工自己付,这个账应该怎么做呢,现在是公司收到一笔11000的采购电脑的发票,如何做分录呢
2021年9月,甲公司发生如下业务:1.计提本月行政部门设备折1旧2000元,销售部门设备折日1540元.财务部门设备折旧820元。。2.网银转账支付销售部报销的业务招待费5500元。3.月末计提本月行政管理人员工资68000元,销售部人员工资59600元。财务部人员工资15600元(不是发放工资)。4.计提本月应负担的短期借款利息1500元(按季度支付)。5.采购人员王某预借差旅费2000元。以现金支付。6.银行账户收到8月末的一-笔销售货款388000,合同总金额400000元,因客户及时付款,给予客户3%的现金折扣。。7.采购人员王某报销差旅费1800元,余款200元现金交回。D8.月末计提税费:房产税4500元。城镇土地使用税1200元。要求:写出上述分录
老师,新公司第一笔业务,因为购进的材料加上车间安装电源买的电线,安装费折旧费人员工资,因为订单少员工干完就没活了,导致人工成本也高,销售了这个订单,出现成本倒挂可以吗?税局会不会查。第一笔业务增值税也要按照税负率勾选进项交税吗?因为购进材料设备进项多可以不交税的还留底留底现在有风险吧
老师您好,电子税务局年度财务报表没有推送。我怎么去查找到,谢谢老师
我现在在旅游公司上班,请问老师有旅游业做成本的表格吗?
固定资产汇算清缴时填表进行一次性税前扣除,假如25年汇算清缴一次性税前扣除,那以后怎么纳税调增呢,想在几年内调增都可以吗,比如买车100万,一年调增1万可以吗
老师请 问下,无形资产的摊销,是不是到最后一期摊完余额 为0?
老师,你好,添加办税员用别人的手机号,法人扫脸验证能见到吗
老师你好,请问上月盘点库存加多了5万,有利润,那本月是否应该在盘点库存减回5万?
跨区域事项报告,由于项目地县改市,机构所在地开具的外经证未报验成功。发票已开具3%发票。此项目有分包抵减单位。请问本地机构所在地税务局这个发票怎么申报税款?3%全额缴纳吗?分包抵减是否可以申报
我们是分包方 我们用挂靠方的名义开的保函必须得是挂靠方的名称的发票么 我们公司取得发票不可以吗
老师好!个体户查账征收,季度不超过30万,要不要交税?
在用友U8做完盘点单,也审核完了,但在正常单据记账那找不到该单据,怎么记账
那个发票是公司去税局开吗
您好,我们公司自己可以开呀
哦哦哦,明白,非常感谢老师
哦哦哦,明白,非常感谢老师
亲爱的,您太客气了,祝您生活愉快!
老师,公司不想开发票,可以全部余额计入资产处置损失,员工再转账私户吗
您好,可以,但这个 资产处置损失不能税前扣除的,非正常损失,还没有折旧完
那折完折旧后再做报废处理,可以税前扣除吗
您好,这个可以的哦,
好的,谢谢老师
亲爱的,您太客气了,祝您生活愉快! 希望以上回复能帮助您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~