您好,让员工转款进公司账里好 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 1000 对外转让,确认销项税额: 借:银行存款 2000 贷:固定资产清理 2000/1.13 应交税费——应交增值税(销项税额) 2000/1.13*0.13 上面分录的 固定资产清理 差额结转到 资产处置损益

老师您好,我们公司名下有一辆汽车,一直都是给公司员工使用,买车贷款也是该员工在还。两年前公司建账的时候没有入账,现在车的贷款还没还完。 问题1,我们要是现在把该汽车入回公账的话,是不是可以不考虑贷款是否还完的问题,入账直接根据买入价入固定资产,折旧费用从什么时候开始计起? 问题2,如果选择不入账,把该汽车过户给使用的员工,公司和该员工需要各自承担些什么税费之类的?
1、去年购买汽车的进项发票已认证,今年准备进项转出,分录是?(今年卖车给员工 ,员工自己找人操作把原本来卖给员工二手发票是41万元员工开成了8万元二手车发票, 那公司就无偿的给员工,不过之前汽车价值85万元现在需要进项转出然后公司补交增值税),那么企业所得税和已经折旧的还有进项转出怎么样账务处理了
1.老师,外购的电脑作为奖励给员工,视同销售吗?进项税能抵扣吗,还是做进项税转出处理,借:应付职工薪酬—职工福利费 贷:库存商品 应交税费—应交增值税—进项税额转出 是不是本质上,视不视同销售,这个进项税我们都不能抵扣,视同销售,一进一出平了,不视同销售进行又要转出,还是不能抵扣 2.如果是原本应该给员工奖励8000元,公司出钱买了11000的的电脑,剩下3000员工自己付,这个账应该怎么做呢,现在是公司收到一笔11000的采购电脑的发票,如何做分录呢
2021年9月,甲公司发生如下业务:1.计提本月行政部门设备折1旧2000元,销售部门设备折日1540元.财务部门设备折旧820元。。2.网银转账支付销售部报销的业务招待费5500元。3.月末计提本月行政管理人员工资68000元,销售部人员工资59600元。财务部人员工资15600元(不是发放工资)。4.计提本月应负担的短期借款利息1500元(按季度支付)。5.采购人员王某预借差旅费2000元。以现金支付。6.银行账户收到8月末的一-笔销售货款388000,合同总金额400000元,因客户及时付款,给予客户3%的现金折扣。。7.采购人员王某报销差旅费1800元,余款200元现金交回。D8.月末计提税费:房产税4500元。城镇土地使用税1200元。要求:写出上述分录
老师,新公司第一笔业务,因为购进的材料加上车间安装电源买的电线,安装费折旧费人员工资,因为订单少员工干完就没活了,导致人工成本也高,销售了这个订单,出现成本倒挂可以吗?税局会不会查。第一笔业务增值税也要按照税负率勾选进项交税吗?因为购进材料设备进项多可以不交税的还留底留底现在有风险吧
补交以前年度附加税,是不是应该记借以前年度损益调整,贷 应交税金--附加税
我公司跟A运输公司签的合同,A运输公司由于自身原因,开不了发票,现将业务委托给B运输公司,发票也由B运输公司开给我们,收款也转给B运输公司,这样做有什么审计风险?合规吗?合同是我们跟A公司签的
子公司无偿划转到母公司,与母公司合并,在划转过程中,子公司和母公司各自涉及什么税金吗?
公司与供应商的诉讼费应该做什么费用?
老师,股权转让,注册资本10万,未实缴,未分配利润是-18269,资产总额9万多,负债总额10万多。平价转让,老师这种情况按什么计算个税
老师,我想问下我们收购了一家公司,然后我们在账务事以前的实收资本,还有以前的其他应收款,我们都应该连续嘛,还是重新开始做
你好,付款需要安装的设备,借,在建工程,贷银行存款,然后收到专用发票怎样做账呢,怎样
老师,支付车辆租赁费,发票是27号收到的,29号付的款,我是直接在29号付款的时候做这样的一笔账就可以了吗?
老师发下印花税的申报流程,税务局打电话说印花税没有交我们去税局核定后,回来怎么申报
如果劳动仲裁让公司代替施工方发放工资,能发放到个人吗?需要申报个税吗(不是自己公司员工)?公司后期如何做分录,与供应商的应付如何抵消?
那个发票是公司去税局开吗
您好,我们公司自己可以开呀
哦哦哦,明白,非常感谢老师
哦哦哦,明白,非常感谢老师
亲爱的,您太客气了,祝您生活愉快!
老师,公司不想开发票,可以全部余额计入资产处置损失,员工再转账私户吗
您好,可以,但这个 资产处置损失不能税前扣除的,非正常损失,还没有折旧完
那折完折旧后再做报废处理,可以税前扣除吗
您好,这个可以的哦,
好的,谢谢老师
亲爱的,您太客气了,祝您生活愉快! 希望以上回复能帮助您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~