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1.老师,外购的电脑作为奖励给员工,视同销售吗?进项税能抵扣吗,还是做进项税转出处理,借:应付职工薪酬—职工福利费   贷:库存商品   应交税费—应交增值税—进项税额转出 是不是本质上,视不视同销售,这个进项税我们都不能抵扣,视同销售,一进一出平了,不视同销售进行又要转出,还是不能抵扣 2.如果是原本应该给员工奖励8000元,公司出钱买了11000的的电脑,剩下3000员工自己付,这个账应该怎么做呢,现在是公司收到一笔11000的采购电脑的发票,如何做分录呢

2022-07-14 13:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-14 13:52

您好,视同销售,先抵扣后再做销项税

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齐红老师 解答 2022-07-14 13:53

您好,那您可以税后扣员工3000,这个就可以代付了,一样是需要全额申报个人所得税

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快账用户7514 追问 2022-07-14 13:59

就是现在我收到11000的发票,上面增值税1265.49 不含税价9734.51元,其中8000是作为给员工的奖励,另外3000从员工下个月工资里面扣除, 整个过程的分录应该怎么做呢。麻烦老师给列一下吧,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-07-14 14:05

您好, 借成本费用贷应付职工薪酬工资+8000 借应付职工薪酬工资11000贷库存商品,应交税费应交增值税

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快账用户7514 追问 2022-07-14 14:09

借:成本费用 贷 :应付职工薪酬+8000 怎么理解呢,

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齐红老师 解答 2022-07-14 14:09

您好,是公司提供的奖励8000

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快账用户7514 追问 2022-07-14 14:17

那是不是还少一个采购环节的分录

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齐红老师 解答 2022-07-14 17:18

您好,采购,借库存商品,应交税费应交增值税,贷银行存款11000

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您好,视同销售,先抵扣后再做销项税
2022-07-14
同学你好 这个不做视同销售就不能抵扣 要转出
2022-07-14
你好!因为开红字折扣发票不是实际退货,一般不涉及库存商品和成本,应该是确认收入,
2023-12-02
冲主营业务收入即可
2023-12-02
你好!升为一般纳税人前取得的专票是不可以抵扣的。需要做进项税转出
2021-04-26
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