你好,应该要进行个税申报

私营独资企业个人经营所得税怎么申报,去年7月预缴申报了1-6月的,应该是大厅申报的,现在要汇缴申报经营所得,要先申报预缴,自动就是2022年一年的,现在这个预缴这里自动形成的申报信息,要修改,收入,成本,费用怎么填,有什么优惠政策吗,有2个公司,在同一个地方
老师,请问一下,如果法人国内和香港都有成立公司,但是国内的公司没有申报个人所得税,那如果在香港申报,香港每个月的扣除额度是11000的,那如果每个月在香港申报个税1万,在香港还是不用交税的,那在国内会不会需要交呢?我们的是5000,汇算清缴加计扣除的话,应该也超了的
我在大陆和香港同时取得收入 常驻地址是大陆这边 我在大陆和香港取得的收入 公司都申报的个人所得税 香港取得的收入 需要在个人所得税汇算清缴的时候 需要自己再申报吗?
老师,我们是合伙公司的,现在要申报经营所得税汇缴申报,就是年报然后当时申报第四季度经营所得税时投资收益共有134456.86/其中银行理财收益116929.86/对外取得的投资收益17527,17527已经缴纳股息红利个人所得,是不是不用合并到经营所得收入栏次里面做申报了吗?
【中国税务】尊敬的纳税人:您好!2024年度个人所得税经营所得汇算清缴于1月1日开始至3月31日结束。您需要进行经营所得汇算清缴申报,请您及时报送《个人所得税经营所得纳税申报表(B表)》,如在中国境内从两处以上取得经营所得,还需报送《个人所得税经营所得纳税申报表(C表)》。系统查询您目前暂未申报,请及时申报避免逾期。如已申报,请忽略此短信,感谢您的理解和支持。【国家税务总局扬州市江都区税务局】 以上是收到的税务局提醒短信息,请问一下B表和C表各在什么地方申报?在 自然人电子税务局(扣缴端)申报的经营所得年度汇缴申报的是B表还是C表?谢谢!
老师好,借:库存商品 贷:研发支出-费用化 借:银行存款 贷:主营收入,销项税 借:主营业务成本 贷:库存商品 结转的的话 这个主营业务成本是那个金额
老师,你好:2026年1月份从上任会计手中接到现公司账务,昨天发现上任会计12月的长期待摊费用当月入账当月计提长期待摊费了,而我在1月的时候没有检查出错误,现在该怎么处理账务呢?
采用赊销结算,账期最长不超过六个月,自卖方货下验收合格之日起计算。账期届满后3个工作日内,买方向卖方反向开具全额废弃油脂收购发票并支付收购款,双方协商一致的,可提前结算并开票付款。 老师我们这个赊销方式结算,纳税义务发生时间是合同约定收款当日吗?这个约定日期是具体某年某月某日吗?按照我们这种三个工作日这样有宽限期的,可不可以呢?我们在当月付款当月开票 看看这个符合税务赊销方式结算纳税义务发生时间的规定吗
增值税申报表已经申报了税款也已经缴纳了,有张进项税发票开错了需要更正申报,该怎么更正,怎么把这张发票的进项税转出
老师,请问一下汇算清缴年报的空表在哪里可以下载啊
今年我给工人买商业险付款都是从个人账户上付款过去的,我可以找公司报销,把公司公账的钱转到我个人账户上吗?保险公司也开了发票给公司的
老师,你好,我想问一下,业务招待费的扣除比例
老师好!2026年冲减2025年暂估的成本,分录怎么做?
退税自检 显示 申报的发票无电子信息,不予受理。 这个是什么原因,需要怎么处理
请问一下开票镭射检测费,赋码应该赋什么大类
但是香港公司也已经帮我在香港申报了个人所得税 我还需要自己再申报?
是的,因为你常住大陆,为居民纳税人,应该就所有收入在大陆申报缴纳个税